需要做账务处理的吗?

施工企业施工成本费用核算。东华建筑公司为增值税一般纳税人,承担鸿达公司A、B两项工程的施工任务,以下是本月发生的主要经济业务。(6)用银行存款支付大型机械进场运输费,增值税专用发票上注明价款5000元,增值税额500元,其中AI程承担40%,B工(7)本月固定资产计提折旧50000元,其中现场项目部计提的折旧费为40000元,公司管理部门计提的折旧费为10000元。(8)以银行存款支付本月水电费共计40000元,其中,A工程15000元,B工程20000元,现场项目部2000元,公司行政管理(9)月末,以本月A、B两项工程发生的实际直接费用为标准,(10)本期A工程期初未完施工成本为860000元,本期已完工程预算成本为1420000元,期末未完施工预算成本为620000元。计算未完工程实际成本,并根据本期已完工程预算成本进行工程结算。要求:根据以_上资料编制相应的会计分录。
(1)本月仓库共发出甲材料44000元,其中生产A产品领用16000元,生产B产品领用12800元,车间管理部门耗用4200元,行政管理部门耗用6000元,销售部门领用5000元。(2)计提本月职工工资55000元,其中A产品生产工人工资23000元,B产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资2900元,行政管理人员工资4100元,销售部门人员工资10000元。(3)计提本月固定资产折旧8670元,其中,车间使用固定资产折旧6015元,管理部门使用固定资产折旧2655元。(4)以银行存款支付本月水电费4650元,其中,车间用水电费2379元,管理部门用水电费2271元。(5)结转本月制造费。(6)本月A、B产品生产全部完工入库,结转其实际生产成本。
假设某建筑施工单位发生下列有关工程成本的业务:(1)甲工程领用一次摊销的周转材料一批,价值2000元.(2)乙工程领用模板一批,价值25000元,预计使用50次,本月使用4次.(3)本月应付职工薪酬55900元,其中甲工程施工工人16000元,乙工程施工工人30000元,自有施工机械操作工人1500元,施工管理人员8400元.(4)本月应计提固定资产折旧3770元,其中自有施工机械折旧2300元,施工管理部门固定资产折旧1470元.(5)本月以存款支付电费2800元,其中自有施工机械2170元,施工管理部门630元.(6)本月以银行存款支付水费2772元,其中甲工程800元,乙工程1600元,施工管理部门372元.
(一)本月发生下列业务:1、结算公司本级工资总额费用606000元,其中公司机关管理人员6000元、材料供应人员6000元、工地管理人员1000元、工程施工人员580000元(工程预算总工日28000,其中1#工程16000个、2#工程12000个)、辅助生产人员4000元(自制拖斗)、自建营业楼3000元、机车作业人员6000元。另结算承建景元大厦的B工程队工资190000元。2、1#工程领用水泥等主要材料1562000元、2#工程领用水泥等主要材料867000元。B工程队当月领用869000元。3、计提当月折旧费124336元,其中B工程队9036元、公司采购用车1205元、行政固定资产47035元、公司自行核算成本的自有机车64060元、工程现场管理用车3000元。4、结算外部推土机租金106000元(其中1#工程38500元、2#工程40500元、B工程队27000元),付款。结算外部吊车费1100000元,其中1#工程使用4200个台班、2#工程使用600个台班、B工程队使用200个台班,款未付。5、摊销低值易耗品11600元,其中公司本级自有机车6100元、B工程
(一)本月发生下列业务:1、结算公司本级工资总额费用606000元,其中公司机关管理人员6000元、材料供应人员6000元、工地管理人员1000元、工程施工人员580000元(工程预算总工日28000,其中1#工程16000个、2#工程12000个)、辅助生产人员4000元(自制拖斗)、自建营业楼3000元、机车作业人员6000元。另结算承建景元大厦的B工程队工资190000元。2、1#工程领用水泥等主要材料1562000元、2#工程领用水泥等主要材料867000元。B工程队当月领用869000元。3、计提当月折旧费124336元,其中B工程队9036元、公司采购用车1205元、行政固定资产47035元、公司自行核算成本的自有机车64060元、工程现场管理用车3000元。4、结算外部推土机租金106000元(其中1#工程38500元、2#工程40500元、B工程队27000元),付款。结算外部吊车费1100000元,其中1#工程使用4200个台班、2#工程使用600个台班、B工程队使用200个台班,款未付。5、摊销低值易耗品11600元,其中公司本级自有机车6100元、B工程
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时是不是可以直接记为费用,1月发票到直接放在该记账凭证后,而不用暂估? 如果一定需要暂估的话,1月发票到了,这张发票是放在暂估的凭证后,还是放在1月冲销暂估,再按发票金额做一定正确的费用分录的凭证后?
老师,东莞公司与深圳一个个人租了个房,开的房租票,能不能抵扣成本了?可以这样做吗
借工程施工甲工程贷周转材料2000 借工程施工乙工程贷周转材料25000/50*4 借工程施工甲工程人工费16000 工程施工,乙工程人工费3万 工程施工间接费用9900 贷应付职工薪酬工资