学员你好,具体问题是什么
假设广州宏大科技股份有限公司于2017年1月1日启用账套,当前会计期间为本年12科目结构为4-2-2-2,其主要会计科目设置如下:1001现金1002银行存款100201建设银行10020101建设银行人民币10020102建设银行美元1123预付账款1403原材料140301显示器数量金额核算单位:个140302主机:数量金额核算单位:台1406库存商品140601红星电脑数量金额核算台140602新雨电脑数量金额核算台1301待摊费用1601固定资产1602累计折旧2001短期借款2202应付账款供应商往来2191预提费用2231应付利息4101盈余公积410101法定盈余公积410102一般盈余公积根据上述设置,编制期末自动转账凭证的格式(每小题4分,计20分)1)本月完工产品入库,完工率60%,结转完工产品成本。其中红星电脑入库2000台,新雨2)结转本月期间费用3)按固定资产月末净值的10%预提维修费。(4)按本月产品销售收入的80%结转销售成本(假设销售产品为红星电脑60%,新雨电脑40
假设广州宏大科技股份有限公司于2017年1月1日启用账套,当前会计期间为本年12科目结构为4-2-2-2,其主要会计科目设置如下:1001现金1002银行存款100201建设银行10020101建设银行人民币10020102建设银行美元1123预付账款1403原材料140301显示器数量金额核算单位:个140302主机:数量金额核算单位:台1406库存商品140601红星电脑数量金额核算台140602新雨电脑数量金额核算台1301待摊费用1601固定资产1602累计折旧2001短期借款2202应付账款供应商往来2191预提费用2231应付利息4101盈余公积410101法定盈余公积410102一般盈余公积4102本年利润根据上述设置,编制期末自动转账凭证的格式(每小题4分,计20分)1)本月完工产品入库,完工率60%,结转完工产品成本。其中红星电脑入库2000台,新雨2)结转本月期间费用3)按固定资产月末净值的10%预提维修费。(4)按本月产品销售收入的80%结转销售成本(假设销售产品为红星电脑60%,新雨电脑40
假设广州宏大科技股份有限公司于2017年1月1日启用账套,当前会计期间为本年12科目结构为4-2-2-2,其主要会计科目设置如下:1001现金1002银行存款100201建设银行10020101建设银行人民币10020102建设银行美元1123预付账款1403原材料140301显示器数量金额核算单位:个140302主机:数量金额核算单位:台1406库存商品140601红星电脑数量金额核算台140602新雨电脑数量金额核算台1301待摊费用1601固定资产1602累计折旧2001短期借款2202应付账款供应商往来2191预提费用2231应付利息4101盈余公积410101法定盈余公积410102一般盈余公积4102本年利润
假设广州宏大科技股份有限公司于2017年7月1日启用账套,当前会计期间为本年12月,记账本位币为人民币,科目结构为4-2-2-2,其主要会计科目设置如下:1122应收账款112201应收账款-人民币(客户往来)112202应收账款-美元户(客户往来)1123预付账款1403原材料140301显示器数量金额核算单位:个140302主机数量金额核算单位:台1406库存商品140601红星电脑数量金额核算台140602新雨电脑数量金额核算台1301待摊费用2001短期借款22202应付账款供应商往来2191预提费用22314101盈余公积410101法定盈余公积410102一般盈余公积4103本年利润4104利润分配410401未分配利润410402提取法定盈余公积5001生产成本500101直接材料
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀