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老师,待抵扣怎样清余额?放在贷方,进项多了,可以放在进项转出?

2022-12-21 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-21 12:16

你好,这是你的发票没有认证的。

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齐红老师 解答 2022-12-21 12:17

不想底裤的话,你看一下这些具体的是什么业务的,比如是费用的,借管理费用贷,应交税费待抵扣,然后再勾选,平台里面选择不抵扣勾选就可以的。

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快账用户5750 追问 2022-12-21 12:27

想抵扣的话,怎样做平?

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齐红老师 解答 2022-12-21 12:28

借应交税费应交增值税进项 贷,应交税费待抵扣, 你去认证

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快账用户5750 追问 2022-12-21 14:15

老师,认证完,按照进项税分录做吗?

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齐红老师 解答 2022-12-21 14:16

你好 是 是这么做的

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快账用户5750 追问 2022-12-21 15:01

老师,还是不平,进项待抵扣39421.01元,本月勾选350134.10元.怎样分录?

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齐红老师 解答 2022-12-21 15:02

借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣39421.01。

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你好,这是你的发票没有认证的。
2022-12-21
你好,暂估时候不需要考虑进项税
2024-07-04
你好,他不能有贷方余额的,有贷方余额的不对。
2022-07-19
你好,暂时不抵扣的话,可以叫他带认证进项税额里面
2022-01-12
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 待抵扣,这个有余额就可以的。
2022-01-13
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