你好,这是你的发票没有认证的。

老师,如果我这个月的进项已经开出去但是进项发票没有勾选,放在待抵扣进项税额那里可以吗
老师,麻烦问一下,进项税额在电子税务局进行抵扣,就是待抵扣的进项税额最长多久就必须抵扣不能再放着了?
老师,待抵扣怎样清余额?放在贷方,进项多了,可以放在进项转出?
老师 科目余额表贷方进项税额转出20多万 是不是还可以抵扣20多万的销项税额
老师,前期放在应交税费-待认证进项税额10000,现在确认无法抵扣,要进行转出,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)10000 贷:应交税费-待认证进项税额10000 还是借:管理费用10000 贷:应交税费-待认证进项税额10000
不想底裤的话,你看一下这些具体的是什么业务的,比如是费用的,借管理费用贷,应交税费待抵扣,然后再勾选,平台里面选择不抵扣勾选就可以的。
想抵扣的话,怎样做平?
借应交税费应交增值税进项 贷,应交税费待抵扣, 你去认证
老师,认证完,按照进项税分录做吗?
你好 是 是这么做的
老师,还是不平,进项待抵扣39421.01元,本月勾选350134.10元.怎样分录?
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣39421.01。