1.销售产品56000元,其中36000元已收到现款,另有20000元货款尚未收到。 借:现金 36000 应收账款 20000 贷:产品销售收入 46480 应交税金——应缴增值税(销项税)9520 2、收到上月提供的劳务收入560元。 借:银行存款 560 贷:主营业务收入 560 3、支付本月水电费680元 借:管理费用——办公费 680 贷:银行存款 680 4、预付下年度房租1800元 借:预提费用 1800 贷:银行存款 1800 5、支付上月份借款利息340元。 借:应付利息 340 贷:银行存款 340 6、本月应计劳务收入890元 借:银行存款 890 贷:主营业务收入 890 7、预收销货款24000元 借:银行存款 24000 贷:预收账款 24000 8、本月负担年初已支付的保险费210元。 借:管理费用——保险费 210 贷:待摊费用 210 9、上月预收货款的产品本月实现销售收入18900元 借:预收账款 18900 贷:产品销售收入 15687 应交税金——应交增值税(销项税)3213 将多收的款项退回 借:预收账款 5100 贷:银行存款 5100 10、由本月负担下月支付的修理费150元 借:管理费用——修理费 150 贷:银行存款 150 1. 收付实现制:36000%2B560-680-1800-340%2B24000=57740 2. 权责发生制:56000-680%2B890-210%2B18900-150=74750 ------------- 二、 1、借:在途物资——甲材料50 000 应交税费——应交增值税(进项税额)8 500 贷:应付帐款——红旗厂 58 500 2、借:在途物资——乙材料15 000 应交税费——应交增值税(进项税额)2 550 贷:银行存款 17 550 3、借:在途物资——乙材料 900 贷:库存现金 900 4、借:原材料——甲材料50 000 ——乙材料15 900 贷:在途物资——甲材料50 000 ——乙材料15 900 5、借:原材料——甲材料61 913 ——乙材料10 319 应交税费——应交增值税(进项税额)12 068 贷:应付帐款——华联公司 84 300 (题目未说明运费按什么标准分,在此是按金额比例分配的且取了整数。) 6、借:应付帐款——红旗厂 58 500 贷:银行存款 58 500

老板以个人名字承包了油茶厂的种植油茶苗的项目,我们可以让第三方开油茶苗,肥料,种植土给对方吗?要求代开工程发票,但老板是法人且公司没有这个经营范围,代开发票要交多少税?
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老师,外贸二手车,需要开机动车发票要怎么开的呢
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你好,什么行业全盘账简单点?
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您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
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