你好 借:主营业务收入85000 营业外收入3590 其他业务收入4350 投资收益2000 贷:本年利润85000%2B3590%2B4350%2B2000 借:本年利润:48000%2B4200%2B1445%2B1300%2B800%2B7200%2B3000 贷:主营业务成本48000 营业费用4200 税金及附加1445 管理费用1300 财务费用800 营业外支出7200 其他业务支出3000
结转本月各损益类账户发生额·(主营业务收入600000元·营业外收入340元;主营业务成本360000元、税金及附加3000元销售费用50120元·管理费用26960元·财务费用1300元·营业外支出43000元并计算当期利润额
2019年九月份有关损益类科账户的发生额如下,主营业务收入300万元,主营业务成本140万元及税金及附加62万元,销售费用十万元飞财务费用八万元,管理费用五万元,其他业务收入15万元,其他业务成本12万元,营业外收入万元,营业外支出四万元投资净收益20万元所得税费用15万元要求
业务39.12月31日,结转损益类账户。其中:主营业务收入5000000元,其他业务收入800000元,营业外收入200000,投资收益100000元;主营业务成本3000000,其他业务成本400000元,营业外支出100000元,税金及附加50000元,管理费用300000元,财务费用200000元,销售费用200000元。
31日结转损益类账户,本月主营业务收入193,500元,其他业务收入32,000元,投资收益40000元,营业外收入60000元,主营业务成本131,000元,其他业务成本24,000元,财务费用6000元,管理费用21,000元,销售费用9000元税金及附加1400元,营业外支出10,600元。
1.结转本月实现的有关收入及费用。假使12月末,各有关损益类账户的本月发生额如下:主营业务收入85000元主营业务成本48000元营业费用4200元税金及附加1445元管理费用1300元财务费用800元营业外收入3590元营业外支出7200元其他业务收入4350元其他业务支出3000元投资收益2000元
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?