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中国居民个人王某为境内甲上市公司的职员,,本年取得下列收入:1)每月取得甲上市公司支付的税前工资、新金收入10000,甲上市公司每月为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税时已经税前扣除专项扣除额2045元、、专项附加扣除额1500元。王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。(2)2月为中国境内乙公司提供咨询取得稅前劳务报酬收入3000元。(3)4月出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入4000元。(4)8月取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入1000元。,(5)转让已出原值为120万元的商铺,取得转让收入200万元(不含增值税),支付可以在个人所得税前扣除的各项合理税费合计4万元(均取得合法票据)。要求:计算赵某出售该商铺应纳的个人所得税。16)12月取得保险赔款1200元。。要求:以元为单位。(1)计算王某本年综合所得应纳个人所得税。(5分)(②计算王某出售商铺应纳个人所得税。(5分)(3)计算王某取得
王某为中国居民,在境内甲企业任职,2020年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入20000元,无其他免税收入,每季度最后一个月取得10000元季度考核奖金收入;每月缴纳三险一金3500元,每月可以办理的专项附加扣除为2000元。另外,3月还取得特许权使用费收入3000元,稿酬收入10000元。要求:(1)计算甲公司3月为王某预扣预缴的个人所得税。(2)计算甲公司全年应为王某代扣代缴的个人所得税。(3)对甲公司3月份工资薪金和奖金收代扣代缴个人所得税进行账务处理。
王某为中国居民,在境内甲企业任职,2020年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入20000元,无其他免税收入,每季度最后一个月取得10000元季度考核奖金收入;每月缴纳三险一金3500元,每月可以办理的专项附加扣除为2000元。另外,3月还取得特许权使用费收入3000元,稿酬收入10000元。要求:(1)计算甲公司3月为王某预扣预缴的个人所得税。(2)计算甲公司全年应为王某代扣代缴的个人所得税。(3)对甲公司3月份工资薪金和奖金收代扣代缴个人所得税进行账务处理。
3.中国居民个人王某为境内甲公司的职员,2022年取得下列收人:(1)每月取得甲公司支付的税前工资、薪金收入15000元。甲公司全年为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计3786元,甲公司每月为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税时已经税前扣除专项扣除额2745元、专项附加扣除额2000元。王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。(2)2月,为中国境内乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入3000元。乙公司已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计440元。(3)4月,出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入2000元。丙出版社已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计168元。(4)6月,取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入1500元。丁公司已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计140元。(5)7月,转让其私有住房一套,取得转让收入650000元,该套住房购进时的原价为480000元,转让时支付有关税费为10000元。(6)12月,取得保险赔款1200元。附:居民个人综合所得个人所得税的税率表(部分)级数全年
.中国居民个人王某为境内甲公司的职员,2022年取得下列收人:(1)每月取得甲公司支付的税前工资、薪金收入15000元。甲公司全年为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计3786元,甲公司每月为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税时已经税前扣除专项扣除额2745元、专项附加扣除额2000元。王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。(2)2月,为中国境内乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入3000元。乙公司已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计440元。(3)4月,出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入2000元。丙出版社已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计168元。(4)6月,取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入1500元。丁公司已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计140元。(5)7月,转让其私有住房一套,取得转让收入650000元,该套住房购进时的原价为480000元,转让时支付有关税费为10000元。(6)12月,取得保险赔款1200元。附:居民个人综合所得个人所得税的税率表(部分)级数全年
老师您好,开票黑个人不知道名字只知道姓啥,可以写张女士王先生吗
公司让长期临时工开劳务费发票合规吗
小企业会计准则,上年的暂估100万发票只拿回来60万,怎么处理?
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,手动调整税局的2025年资产负债表期末数后 与电子账本上同期资产负债表 就有差入。只能这样吗?
老师,税务局让更正24年的应付职工薪酬金额,要和个税申报一致,之前报的是60000,改为16500,更正汇算清缴表的时候提示先要更正财务报表,是只改利润表就可以不?是不是也需要调账?
没有预收账款用应收代替?
老师您好,开票给个人怎么开,小规模取票
老师,开票人给收款人开了1500万的商票,收款人又给开票开了500万的销项,那收款人应收账款是2000万呀?
老师,收到政府补助,要求省财政资金,市财政资金,自筹资金独立核算的话,而且要求支出是不含税金额才算,而且是需要用于研发项目支出才可以?请问实操中是根据什么科目来独立核算?是根据银行存款还是根据什么?
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗