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1月,公司向王女士支付工资13500元,王女士在该月除由任职单位扣缴“三险一金”2560元外,通过单位缴付企业年金540元,自行支付税优型商业健康保险费200元。2月,公司应支付王女士工资13500元,同时发放过节福利费4500元,合计18000元。单位扣缴“三险一金”,王女士缴付企业年金、支付税优型商业健康保险费等金额均与1月份相同。1王女士已于2018年9月份支付了女儿(4岁)学前教育的2018年下学期(2018年9月至2019年1月)学费7000元,大儿子正在上小学,现已与丈夫约定由王女士按子女教育专项附加扣除标准的100%扣除;2王女士去年使用商业银行个人住房贷款购买了首套住房,现处于偿还贷款期间,每月需支付贷款利息1300元,已与丈夫约定由王女士进行住房贷款利息专项附加扣除;3因王女士所购住房距离小孩上学的学校很远,以每月租金1200元在(本市)孩子学校附近租住了一套房屋;4王女士的父母均已满60岁(每月均领取养老保险金),王女士与姐姐和弟弟签订书面分摊协议,约定由王女士分摊赡养老人专项附加扣除800元。计算1月和2月预扣预缴的个人所得税有详细步骤
【练习】2022年1月8日,瑞德生物科技有限公司应向杨女士支付工资13500元,杨女士在该月除由任职单位扣缴“三险一金”2560元外,还通过单位缴付企业年金540元,自行支付税优商业健康保险费200元。杨女士专项附加扣除信息如下:①杨女士已于2021年9月份支付了女儿学前教育的2021年下学期(2021年9月至2022年1月)学费7000元,大儿子正在上小学,现已与丈夫约定由杨女士按子女教育专项附加扣除标准的100%扣除;2杨女士本人是在职博士研究生在读;杨女士去年使用商业银行个人住房贷款(住房公积金贷款购买了首套住房,现处于偿还贷款期间,每月需支付贷款利息1300元,已与丈夫约定由杨女士进行住房贷款利息专项附加扣除;④因杨女士所购住房距离小孩上学的学校很远,以每月租金1200元在(本市)孩子学校附近租住了一套房屋;5杨女士的父母均已满60岁(每月均领取养老保险金,杨女士与姐姐和弟弟签订书面分摊协议,约定由杨女士分摊赡养老人专项附加扣除800元要求:按照累计预扣法计算杨女士当月应纳的个人所得税
国内某中外合资企业任职的中国公民吴先生,2021年度1一12月取得的收入情况如下:(1)吴先生每月取得工资、薪金收入为7000元,12月份取得年终奖为6000元。(2)吴先生工作之余为某报社撰写诗歌散文,2021年度取得稿酬收入20000元。(3)吴先生每个月个人承担的基本“三险一金”为1500元;(4)吴先生是独生子女,父母均满60周岁,有两个孩子在上小学,按揭还贷套房。(5)吴先生9月转让2019年购买的房屋,取得收入2000000元,已知该房屋实际价值为1500000元,转让过程中发生税费120000元。(6)吴先生8月参加某商场组织的有奖销售活动,中奖所得共计30000元,其中将5000元通过政府部门捐赠给当地的贫困地区。吴先生与其配偶约定子女教育与住房贷款利息全由吴先生扣除,无其他扣项目。要求:计算2021年度吴先生:(1)综合所得应缴纳的个人所得税。(2)转让房产应缴纳的个人所得税。(3)中奖所得应缴纳的个人所得税。
居民纳税人吴女士税前每月工资为20000元,按照规定比例每月提取并缴付的社保和住房公积金6000元,吴女士本人是独生子女,负责赡养65岁父母,她育有一个8岁的孩子,子女教育支出选择由吴女士100%扣除。(附:个人所得税税率表)要求:根据上述内容,按照下列顺序回答问题。(1)计算吴女士全年所有各项税前可以减除项目的合计金额。(2分)(2)计算吴女士汇算清缴时的年度应纳税所得额。(2分)(3)计算吴女士汇算清缴时,全年应缴纳的个人所得税。(2分)
居民纳税人吴女士税前每月工资为20000元,按照规定比例每月提取并缴付的社保和住房公积金6000元,吴女士本人是独生子女,负责赡养65岁父母,她育有一个8岁的孩子,子女教育支出选择由吴女士100%扣除。(附:个人所得税税率表)要求:根据上述内容,按照下列顺序回答问题。(1)计算吴女士全年所有各项税前可以减除项目的合计金额。(2分)(2)计算吴女士汇算清缴时的年度应纳税所得额。(2分)(3)计算吴女士汇算清缴时,全年应缴纳的个人所得税。(2分)
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账