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1月,公司向王女士支付工资13500元,王女士在该月除由任职单位扣缴“三险一金”2560元外,通过单位缴付企业年金540元,自行支付税优型商业健康保险费200元。2月,公司应支付王女士工资13500元,同时发放过节福利费4500元,合计18000元。单位扣缴“三险一金”,王女士缴付企业年金、支付税优型商业健康保险费等金额均与1月份相同。1王女士已于2018年9月份支付了女儿(4岁)学前教育的2018年下学期(2018年9月至2019年1月)学费7000元,大儿子正在上小学,现已与丈夫约定由王女士按子女教育专项附加扣除标准的100%扣除;2王女士去年使用商业银行个人住房贷款购买了首套住房,现处于偿还贷款期间,每月需支付贷款利息1300元,已与丈夫约定由王女士进行住房贷款利息专项附加扣除;3因王女士所购住房距离小孩上学的学校很远,以每月租金1200元在(本市)孩子学校附近租住了一套房屋;4王女士的父母均已满60岁(每月均领取养老保险金),王女士与姐姐和弟弟签订书面分摊协议,约定由王女士分摊赡养老人专项附加扣除800元。计算1月和2月预扣预缴的个人所得税有详细步骤
【练习】2022年1月8日,瑞德生物科技有限公司应向杨女士支付工资13500元,杨女士在该月除由任职单位扣缴“三险一金”2560元外,还通过单位缴付企业年金540元,自行支付税优商业健康保险费200元。杨女士专项附加扣除信息如下:①杨女士已于2021年9月份支付了女儿学前教育的2021年下学期(2021年9月至2022年1月)学费7000元,大儿子正在上小学,现已与丈夫约定由杨女士按子女教育专项附加扣除标准的100%扣除;2杨女士本人是在职博士研究生在读;杨女士去年使用商业银行个人住房贷款(住房公积金贷款购买了首套住房,现处于偿还贷款期间,每月需支付贷款利息1300元,已与丈夫约定由杨女士进行住房贷款利息专项附加扣除;④因杨女士所购住房距离小孩上学的学校很远,以每月租金1200元在(本市)孩子学校附近租住了一套房屋;5杨女士的父母均已满60岁(每月均领取养老保险金,杨女士与姐姐和弟弟签订书面分摊协议,约定由杨女士分摊赡养老人专项附加扣除800元要求:按照累计预扣法计算杨女士当月应纳的个人所得税
国内某中外合资企业任职的中国公民吴先生,2021年度1一12月取得的收入情况如下:(1)吴先生每月取得工资、薪金收入为7000元,12月份取得年终奖为6000元。(2)吴先生工作之余为某报社撰写诗歌散文,2021年度取得稿酬收入20000元。(3)吴先生每个月个人承担的基本“三险一金”为1500元;(4)吴先生是独生子女,父母均满60周岁,有两个孩子在上小学,按揭还贷套房。(5)吴先生9月转让2019年购买的房屋,取得收入2000000元,已知该房屋实际价值为1500000元,转让过程中发生税费120000元。(6)吴先生8月参加某商场组织的有奖销售活动,中奖所得共计30000元,其中将5000元通过政府部门捐赠给当地的贫困地区。吴先生与其配偶约定子女教育与住房贷款利息全由吴先生扣除,无其他扣项目。要求:计算2021年度吴先生:(1)综合所得应缴纳的个人所得税。(2)转让房产应缴纳的个人所得税。(3)中奖所得应缴纳的个人所得税。
居民纳税人吴女士税前每月工资为20000元,按照规定比例每月提取并缴付的社保和住房公积金6000元,吴女士本人是独生子女,负责赡养65岁父母,她育有一个8岁的孩子,子女教育支出选择由吴女士100%扣除。(附:个人所得税税率表)要求:根据上述内容,按照下列顺序回答问题。(1)计算吴女士全年所有各项税前可以减除项目的合计金额。(2分)(2)计算吴女士汇算清缴时的年度应纳税所得额。(2分)(3)计算吴女士汇算清缴时,全年应缴纳的个人所得税。(2分)
居民纳税人吴女士税前每月工资为20000元,按照规定比例每月提取并缴付的社保和住房公积金6000元,吴女士本人是独生子女,负责赡养65岁父母,她育有一个8岁的孩子,子女教育支出选择由吴女士100%扣除。(附:个人所得税税率表)要求:根据上述内容,按照下列顺序回答问题。(1)计算吴女士全年所有各项税前可以减除项目的合计金额。(2分)(2)计算吴女士汇算清缴时的年度应纳税所得额。(2分)(3)计算吴女士汇算清缴时,全年应缴纳的个人所得税。(2分)
请问5月的成本发票还没收回,小规模纳税人7月怎么报税
不抵扣勾选的税额,会体现在增值税申报表上吗?如果4月已入账的发票,4月税款不用于抵扣,可以在6月提交不抵扣勾选吗?
老师,小规模纳税人开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-未交增值税 二季度累计销售额10万元,减免增值税,那减免的增值税属于营业外收入吗,我问税务说不属于,那应交税费-未交增值税如何处理,不能一直挂着吧
退休返聘人员需要缴纳残保金不
修改了23年的企业所得税报表后补缴了23年的企业所得税及滞纳金,我们使用的是2013年小企业会计准则,里面没有以前年度损益这个科目,分录需要怎么做?
我们是建筑劳务公司,有个自然人代开的发票,我们签订的合同是按照工程量的80%付款,他开票是20万,实际完成量是25万,我们付款也是20万,那个做账后附的清单是25万,这样可以吗?
老师,请问企业所得税优惠政策具体是哪些文件,谢谢
老师,请问一下我们客户给我们的货款是从银行贷款直接放款到我们账上的,就是订单贷,我们应收130,实际贷款贷的500,余下的370我们又通过其他方式转回去了,那我就直接下货款和往来款就可以对吗,因为500万到账的是不是显示对方公司的名称,显示的是保理融资款
老师其他应付款高可以用发票抵吗
请教个问题,手里有个个体户4-6开票0,但是4-6期间接收了很多发票,我现在申报经营所得需要把接收的金额填上吗