你好,销项319300除以1.03乘以3%等于9300 9300减3390。

某企业为一般纳税人,2022年3月发生以下业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为20000元,税款为1300元。(2)销售产品,开具增值税专用发票,注明价款为60000元。(3)销售2008年购进的旧设备取得收入10万元。求该纳税人本月应纳增值税税额。
]某超市为增值税一般纳税人,2021年5月购进货物取得一般纳税人开具的增值税专用发票上注明不含税金额80000元;经批准初次购逬增值税税控系统专用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款3000元,税款390元;本月销售货物取得零售收入共计192100元。该超市5月应缴纳的増值税为()元。A8310B8390C11190D8900
某餐饮增值税小规模纳税人2022年4月成立,按月申报缴税,适用征收率3%。2022年10月共取得商品销售含税收入319300元;购进原材料,取得增值税专用发票上注明价款为10000元,税额1300元;首次购进税控系统专用设备(含税控盘和开票一体机),取得增值税专用发票,注明价款3000元,税额390元。请计算其10月应纳增值税税额?
某餐饮增值税小规模纳税人2022年4月成立,按月申报缴税,适用征收率3%。2022年10月共取得商品销售含税收入319300元;购进原材料,取得增值税专用发票上注明价款为10000元,税额1300元;首次购进税控系统专用设备(含税控盘和开票一体机),取得增值税专用发票,注明价款3000元,税额390元。请计算其10月应纳增值税税额?
某餐饮增值税小规模纳税人2022年4月成立,按月申报缴税,适用征收率3%。 2022 年10月共取得商品销售含稅收入319300 元:购进原材料,取得增值税专用发票上注明价款为10000元,税额1300元;首次购进税控系统专用设备(含税控盘和开票一体机)),取得增值税专用发票,注明价款3000元,税额390元。请 计算其10月应纳增值税稅额?
老师,期间费用表里有些明细科目是这个保安服务费检测费,但是我看表上没有这个项目,我能把它放到其他里面吗?
我司是做进口的,商务局根据进口额给予补贴,其中部分补贴款是我司将要给客户的,需要客户给我司开什么发票呢 签什么协议呢
请问老师,员工这个月工资比上个月多了,社保这个月也要相应地调是吗?
老师,麻烦问一下,我公司员工受让一家公司,认缴500万,实缴64.9万,然后0元转给我员工甲90%,乙员工10%,这样怎么处理?实缴部分,需要缴纳什么税什么的?不懂啊
老师就是在填报工商年报的时候,城镇职工基本养老保险的人数是怎么确定的?
请问单位签订的合同是10万,收到对方单位汇款40万,需要返款30万,不让返款给对方单位,让汇给个人,这个情况如何处理合规?
老师,我们在商场买衣服开发票可以入账吗?送客户的
你好,老师,公司施工项目上有个工伤,现在私了赔付个人赔偿款,需要对公转账,次年度用企业所得税纳税调增吗
老师,问个实务问题,25年我公司注册了商标,金额1.27万,当时的财务一次性计入费用了,没有走直线法摊销,现在所得税汇算清缴了,我该怎么填,做纳税调增嘛?
老师好,公司要开拓一个新的业务板块,公司不想垫付公关费,想让销售自己垫支,销售底薪高,我觉得这样会出现不作为混底薪的情况。有什么好的办法既能激励员工积极性,又可以节约公司成本的