嗯嗯,正常做差旅费入账
我们公司给剧组之类做饭,经常要外出,然后到的地方都是在个人采购菜品, 所以不接受公账转款 ,我们采取员工借支差旅费的方式 每个月可能转几十万 ,员工回来后报销,这样有风险吗
老师,我们公司有种情况,就是领导经常外出招待客人,发生的业务招待费或者差旅费,有很大金额没有发票,公司以往做法是找相关地方帮忙开发票,然后付给对方几个点的钱,然后用这个发票来报销,请问老师,这样做可以吗?
老师,我想问您几个问题,就是,我们公司是一个体育服务公司,然后,前几天在外地做了一个比赛活动,然后,就是涉及到了一些住宿费和餐费,对方是把钱打给了,把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们,然后我们只是帮他们代付一下就。店,但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票,这个正常来说我们是,就是这个我们是算是我们的实际发生,就是我觉得我个人觉得是成本,所以我不知道能不能计入到成本里边,住宿费和餐费,或者这样?我该怎么入账?
老师,深圳公司有个员工,家在云南,一个月经常云南和深圳两边飞,然后深圳这边就住酒店,请问下他的这个飞机票和深圳的住宿费是算在差旅费吗?
请问老师,公司大股东一年都在外地出差,然后说有十几万的住宿费,我这边是正常做差旅费入账吗?
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
请问老师,那差旅报销单也是正常写吗?十几万的差旅费还真没写过按照正常格式的话不好写呢,还是有什么其他办法写差旅报销单?
多写几张单子就是了哈
哦哦,好的,谢谢老师
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