同学你好 你的问题是什么
10、黄浩公司2019年5月发生有关甲材料的情况如下:有关账户余额:原材料甲材料明细账户期初余额:50公斤,计划单价250元;材料成本差异账户期初余额:借方30元;材料采购明细账余额:37600元(腾达公司)。本月收发业务如下。(1)5日,向飞奔公司购入甲材料100公斤,买价24000元,运杂费为500元,增值税税率为13%,款项尚未支付。材料已验收入库。(2)19日,向腾达公司购入甲材料70公斤,买价16000元,增值税税额2080元,开出商业汇票支付,材料已验收入库。(3)20日,生产A产品领用甲材料120公斤。(4)25日,上月向腾达公司购入的甲材料150公斤已到,入库时短缺10公斤,属正常损耗。(4)26日,管理部门领用90公斤甲材料。要求:(1)计算本月份的材料成本差异率;(2)计算发出材料实际成本;(3)编制相关会计分录。
华维公司本月有关甲材料的情况如下:有关账户余额:原材料明细账户期初余额:50公斤计划单价250元;材料成本差异账户期初余额为(借方)30元;材料采购明细账余额37600元(腾达公司)本月收发业务为:(1)5日,向飞奔公司购入甲材料100公斤,买价24000元,运杂费为500元,增值税率为17%,款项尚未支付。材料已验收入库。(2)19日,向腾达公司购入甲材料70公斤,普通发票显示买价16000元,开出商业汇票支付,材料已验收入库。(3)20日,生产A产品领用甲材料120公斤。(4)25日,上月向腾达公司购入的甲材料150公斤已到,入库时短缺10公斤,属正常损耗。(5)26日,管理部门领用90公斤甲材料。要求:1、计算本月份的材料成本差异率。2、计算发出材料实际成本。3、编制相关会计分录。
华维公司本月有关甲材料的情况如下:有关账户余额:原材料明细账户期初余额:50公斤计划单价250元;材料成本差异账户期初余额为(借方)30元;材料采购明细账余额37600元(腾达公司)本月收发业务为:(1)5日,向飞奔公司购入甲材料100公斤,买价24000元,运杂费为500元,增值税率为17%,款项尚未支付。材料已验收入库。(2)19日,向腾达公司购入甲材料70公斤,普通发票显示买价16000元,开出商业汇票支付,材料已验收入库。(3)20日,生产A产品领用甲材料120公斤。(4)25日,上月向腾达公司购入的甲材料150公斤已到,入库时短缺10公斤,属正常损耗。(5)26日,管理部门领用90公斤甲材料。要求:1、计算本月份的材料成本差异率。2、计算发出材料实际成本。3、编制相关会计分录。
.黄浩公司2019年5月发生有关甲材料的情况如下:有关账户余额:原材料甲材料明细账户期初余额:50公斤,计划单价250元;材料成本差异账户期初余额:借方30元材料采购明细账余额:37600元(腾达公司)。本月收发业务如下(1)5日,向飞奔公司购入甲材料100公斤,买价24000元,运杂费为500元,增值税税率为13%,款项尚未支付。材料已验收入库。(2)19日,向腾达公司购入甲材料70公斤,买价16000元,增值税税额2080元,开出商业汇票支付,材料已验收入库。(3)20日,生产A产品领用甲材料120公斤。(4)25日,上月向腾达公司购入的甲材料150公斤已到,入库时短缺10公斤,属正常损耗。(5)26日,管理部门领用90公斤甲材料。要求:(1)计算本月份的材料成本差异率;(2)计算发出材料实际成本;(3)编制相关会计分录。
黄浩公司2019年5月发生有关甲材料的情况如下:有关账户余额:原材料甲材料明细账户期初余额:50公斤,计划单价250元;材料成本差异账户期初余额:借方30元;材料采购明细账余额:37600元(腾达公司)。本月收发业务如下。(1)5日,向飞奔公司购入甲材料100公斤,买价24000元,运杂费为500元,增值税税率为13%,款项尚未支付。材料已验收入库。(2)19日,向腾达公司购入甲材料70公斤,买价16000元,增值税税额2080元,开出商业汇票支付,材料已验收入库。(3)20日,生产A产品领用甲材料120公斤。(4)25日,上月向腾达公司购入的甲材料150公斤已到,入库时短缺10公斤,属正常损耗。(4)26日,管理部门领用90公斤甲材料。要求:(1)计算本月份的材料成本差异率;(2)计算发出材料实际成本;(3)编制相关会计分录。
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢