你好; 开的抬头是公司 名称的; 这个是可以入账的; 你们有协议嘛 ; 有协议就可以入账的

老师,我想问您几个问题,就是,我们公司是一个体育服务公司,然后,前几天在外地做了一个比赛活动,然后,就是涉及到了一些住宿费和餐费,对方是把钱打给了,把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们,然后我们只是帮他们代付一下就。店,但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票,这个正常来说我们是,就是这个我们是算是我们的实际发生,就是我觉得我个人觉得是成本,所以我不知道能不能计入到成本里边,住宿费和餐费,或者这样?我该怎么入账?
请问一下老师,我们公司的业务是带加入我们公司会员后,就带这些会员去参加体育赛事比赛的,请问一下我们公司聘请了上海这边棒球老师来我们公司,教会员训练棒球比赛,这个棒球老师来我们公司7天就走了,但是我们公司帮这个这个棒球老师来我们公司培训的所有费用(飞机票,住宿,和餐饮)请问这老师买的飞机票是电子发票,备注里他名字和航班信息,这样的发票能报销吗
老师请问一下,我们公司是做体育培训业务的,我们公司在体育协会上注册了一个叫做粗门的APP软件收款,这个软件是专门给要来我们公司参加体育培训的人员收款的作用,但是这个软件每一次报名培训的人,要支付款是都会先扣1元的保险费,和手续费然后才会把钱转到我们公司的账户上,一个客户在粗门APP上支付了1000元,出门代扣了保险费1元,手续费6元,然后第2天公司到账金额是993元(1000-1-6=993元)请问我们公司收到这笔钱时怎么做分录呢?请老师写出分录后面带数字,谢谢!
老师您好,我们公司做棒球体育发展的,我们公司聘请了几个教练过来公司,教我们会员(这些都是用客户每个月付我们公司会员费1000元)训练棒球,只要加入会员我们公司就赠送他一套训练衣服,我们的训练衣服是我们外购的,每件大约100元,请问我们赠送这些衣服给对会员不收费,就只收一个月1000元会员费,请问这个训练服我们采购了100件,100元一件,现在一个会员要开入会1000元的会员发给我们的会员,可不可以只开票时写:会员费1000元呢?这样子可以吗?
老师,我公司是培训行业,简易计税的,开3%的票,原本考一个证书收300块,但是为了方便有些企业报销,我们给学员组织起来,去酒店那里培训,提供食宿所以收学员500一个证书(200是食宿费),我们给学员开的是培训费的发票,500(3个点的),但是我们从酒店那里开的住宿费(6个点)和餐费的发票(1个点),这样会有什么风险吗?我们把住宿费和餐费都入主营业务成本可以吗?
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
什么协议都没有了,只是法人认识上海的棒球老师,就说请他过来教我们会员训练棒球,所以这棒球老师来的飞机票上没有备注航班和他名字
飞机票是行程单嘛 ? 行程单是有个人名字的;
就是单独的一张电子飞机发票,没有备注航班和他名字???这样子发票能不能报销,能不能把这没有备注航班和他名字的电子飞机票做账
你好; 那就没法做账哈; 这个 不是行程单 没法税前扣除的
为什么呢?但是这个是电子发票啊?为什么不行,请说理由,有什么规定的文件吗
你好; 你截图来看看