学员你好,你的问题不完整

5.采用商业汇票结算方式向明远市永兴公司购入材料。❶收到的增值税专用发票上注明:槽钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额7800元;角钢30吨,单价3200元、价款96000元,税额12480元;❷对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费8000元,税额720元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已收验入库并填制“收料单”;❸价税合计185000元填开期限为6个月的商业承兑汇票。
6.前向滨河公司购买材料所签发的一张金额为351000元的商业承兑汇票到期,用银行存款支付。7.收到从江阴市光辉公司购入生铁的增值税专用发票上注明:生铁40吨、单价1800元、价款72000元、税额9360元;经审核无误后签发一张金额为81360元、期限为9个月的商业承兑汇票,材料尚在运输途中。8.上述生铁的运输委托永济市华茂物流公司运输,收到的增值税专用发票上注明:运费5200元,税额468元,价税合计5668元开出转账支票支付。生铁验收入库填制“收料单”计算并结转采购成本。永济市恒大机械公司2×19年4月份发生下列有关材料采购的会计交易或事项,根据所给资料,编制会计分录。
.采用商业汇票结算方式向明远市永兴公司购入材料。❶收到的增值税专用发票上注明:槽钢20吨、单价3000元、价款60000元、税额7800元;角钢30吨,单价3200元、价款96000元,税额12480元;❷对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费8000元,税额720元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已收验入库并填制“收料单”;❸价税合计185000元填开期限为6个月的商业承兑汇票。6.前向滨河公司购买材料所签发的一张金额为351000元的商业承兑汇票到期,用银行存款支付。7.收到从江阴市光辉公司购入生铁的增值税专用发票上注明:生铁40吨、单价1800元、价款72000元、税额9360元;经审核无误后签发一张金额为81360元、期限为9个月的商业承兑汇票,材料尚在运输途中。8.上述生铁的运输委托永济市华茂物流公司运输,收到的增值税专用发票上注明:运费5200元,税额468元,价税合计5668元开出转账支票支付。生铁验收入库填制“收料单”计算并结转采购成本。
上月已预付货款65000元向沈阳市明清公司购进方钢验收人库并填制“收料单”,收到的增值税专用发禁上注明:方钢20吨、单价2500元、价款50000元,税额6500元;对方代垫并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费3000元,税额270元,价税合计59770元扣除原预付款后,余款5230元收到银行转来的“信汇凭证(收账通知)”.8,收到从江阴市光辉公司购入生铁的增值税专用发票上注明:生铁40吨、单价1800元,给数72000元、税额9360元;经审核无误后签发一张金额为81360元、期限为9个月的商业承兑汇票,材料尚在运输途中。9,上述生铁的运输委托光辉市华茂物流公司运输,收到的增值税专用发票上注明:运费5200元,税额468元,价税合计5668元开出转账支票支付,生铁验收入库填制“收料单”计算并结转采购成本。这些怎么写分录呢
会计分录,麻烦带着数字1.向本市新强公司购进材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料1000千克、单价30元、价款30000元、税额3900元;材料已验收人库并填制“收料单”;价税合计33900元通过银行网银付讫。2.向明远市永兴公司购人材料并收到的增值税专用发票上注明:甲材料2000千克、单价30元、价款60000元、税额7800元,乙材料3000千克、单价30元、价款90000元、税额11700元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费7000元、税额630元,运费按照材料的重量采用比例分配法进行分配;材料已验收入库并填制“收料单”;收到银行转来金额为177130元的“委托收款结算凭证(付款通知)”,经审核无误后同意付款。3.向大同市滨河公司购人材料并收到的增值税专用发票上注明:丙材料2000千克、单价100元、价款200000元、税额26000元;对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税专用发票上注明:运费4000元、税额360元,材料已验收入库并填制“收料单”,价税合计230360元,经协商下月支付。
我在前公司做过短期的出纳工作,离职很久很久了,至今还有外面单位打电话来咨询我是不是这个公司的,有的是求合作,有的是问别的,我怎么查得到我的信息在哪里被泄露,去改掉?
电商个体户开发票应该怎么开?要注意什么问题?
老师,麻烦问下,老板的车公司使用了,能不能老板去税务局开具车辆租赁发票来做账
老师 小微企业如果就是资产总额超5000万了 就要强制升级为一般企业了? 还是要三个条件都满足后才能升级为一般纳税人
钟表城卖手表和卖表带的属于什么行业?开发票的话,发票内容前缀是什么?
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你好老师,公司是建筑安装行业,想请教一下原来暂估材料做了成本,至汇算清缴发票未回就做了调增,那原来暂估分录怎么处理(原来暂估:借:工程施工-材料贷:应付账款-暂估账款或现金)这样暂估分录对吗?那发票未回调增了分录又如何写呢
老师 酒店装修有1500万没有发票的 这个怎么弄 股东的款怎样给 有什么变通的办法的
老师您好,我想问下就是我现在科目余额标上个人所得税贷方有余额,这个就是多计提的,但是没有缴纳,现在我们换系统我想把这个调平,现在应该怎么调整合适呢
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