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会计分录编辑(10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。(11)20日,收到2日销售商品的款项。(12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。(13)24日,从银行提现100000元备发工资。(14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。(15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%)(16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。)(17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。(18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。

2022-12-23 11:24
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-23 11:24

同学你好 问题完整吗

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同学你好 问题完整吗
2022-12-23
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-23
你好 需要做账务处理的吗?
2022-12-23
你好 (10)15日,收到银行转来的委托通知书,支付本月电话费1440元。 借:管理费用,贷:银行存款 (11)20日,收到2日销售商品的款项。 借:银行存款,贷:应收账款 (12)21日,车间领用材料400元,用于一般消耗。 借:生产成本,贷:原材料 (13)24日,从银行提现100000元备发工资。 借;库存现金,贷:银行存款 (14)25日,按本月职工出勤情况,发放工资100000元。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款等科目  (15)26日,向红磊公司销售产品一批,货款及税金226000元均通过银行收讫。(增值税税率为13%) 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (16)26日,计算本月应付利息1178元。(利息按月计提,按季结算支付。) 借:财务费用,贷:应付利息 (17)26日,编制工资分配表,其中生产工人工资为80000元,车间管理人员工资为11600元,行政管理人员工资为8400元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬  (18)27日,计提本月固定资产折旧,其中车间设备应提11600元,行政管理部门固定资产应提5600元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧 (19)27日,刘云出差归来报销1520元,多余现金交回。 借;库存现金,管理费用,贷:其他应收款 
2022-12-23
您好题目是全部的吗
2022-12-28
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