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1.计提经营活动人员本月的薪酬,计算出应付薪酬总额为35000元。 2.支付开展经营活动的职工的个人薪酬32100元,款项通过银行存款支付。 3.在经营活动中,购买不需要安装的设备一台,价款共计50000元,运杂费200元。款项通过银行存款支付。 4.为开展经营活动领用库存物品一批,该批库存物品的实际成本为3600元。 5.计提经营活动所使用的固定资产的折旧82000元。 6.开展经营活动取得的经营收入,按税法规定计提应缴纳的企业所得税193400元。 7.实际缴纳企业所得税193400元,款项通过银行存款支付。 8.因开展专业业务活动的需要,从金融机构借款200000元,期限1年,款项已存入银行。 要求写清楚财务会计和预算会计分录,麻烦老师解答一下
老师您好想问一下这道题,某事业单位购入事业用材料一批,含税价33900元,运杂费1100元,已开出银行转账支票付清货款和运费,材料已验收入库。假设该事业单位为不需要缴纳增值税的单位。写出它的财务会计和预算会计的分录
某事业单位开展经营活动购入乙材料一批,已验收入库,价款10万元,增值税发票注明税款13000元,开出为期90天无息的商业承兑汇票一张。请问财务会计和预算会计的分录怎么写,预算会计没有应该写无。谢谢老师
某事业单位开展经营活动中,与B公司签订销货合同一份,销售一批产品给B公司,价税合计226000元。根据合同约定,先预收B公司交易总额20%的款项,款项已存入银行,请问财务会计和预算会计的分录怎么写,感谢老师
某事业单位为开展经营活动购置一台专用车辆,按税法的规定,应缴纳车船税1500元。财务会计借:贷:预算会计借:贷:
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
借其他应交税费车船税 贷零余额账户用款额度1500 借事业支出 贷资金结余零余额账户用款额度。