借银行存款16800+2856+8400+1428=29484 贷主营业务收入25200 应交税费应交增值税销项税3276
10日,采用委托收款方式向乙公同销售一批商品,发出商品满足收入确认条件,开具的增值税专用发票上注明价款500000元,增值税税额为65000元;用银行存款为乙公司垫付运费40000元,增值税税额为3600元,上述全部款项至月末尚未收到。会计分录怎么做?请老师解答,谢谢!
资料:甲公司为增值税一般纳税人,2020年1月发生以下7笔经济业务,请代为编制会计分录。(1)2020年1月15日,甲公司销售A产品900个给乙公司,单位售价3500元合计3150000元,增值税销项税额为409500元。收回2559500元货款,剩余货款尚未收到。(2)2020年1月18日,甲公司销售B产品760个给丙公司,单位售价2200元,合计1672000元,增值税销项税额为217360元。甲公司收到丙公司签发的一张不带息的银行承兑汇票,面值1889360元。(3)2020年1月20日,甲公司预收丁公司货款75000元,存入银行。(4)2020年1月26日,甲公司向丁公司交付A产品20个,单位售价3500元,108项目三核算制造业企业的主要经济业务增值税销项税额为9100元,税价合计79100元。扣除预付款外,收回余款4100元存入银行。(5)2020年1月28日,甲公司将C材料销售,售价6000元,增值税销项税额480元,转让收入6480元存入银行,并结转C材料的实际成本5000元。(6)2020年1月31日,甲公司结转本月已销售A产品和B产
资料:甲公司为增值税一般纳税人,2020年1月发生以下7笔经济业务,请代为编制会计分录。(1)2020年1月15日,甲公司销售A产品900个给乙公司,单位售价3500元合计3150000元,增值税销项税额为409500元。收回2559500元货款,剩余货款尚未收到。(2)2020年1月18日,甲公司销售B产品760个给丙公司,单位售价2200元,合计1672000元,增值税销项税额为217360元。甲公司收到丙公司签发的一张不带息的银行承兑汇票,面值1889360元。(3)2020年1月20日,甲公司预收丁公司货款75000元,存入银行。(4)2020年1月26日,甲公司向丁公司交付A产品20个,单位售价3500元,108项目三核算制造业企业的主要经济业务增值税销项税额为9100元,税价合计79100元。扣除预付款外,收回余款4100元存入银行。(5)2020年1月28日,甲公司将C材料销售,售价6000元,增值税销项税额480元,转让收入6480元存入银行,并结转C材料的实际成本5000元。(6)2020年1月31日,甲公司结转本月已销售A产品和B产
资料:甲公司为增值税一般纳税人.2020年1月发生以下7笔经济业务,请代为编制会计分录(1)2020年1月15日,甲公司销售A产品900个给乙公司,单位售价3500元合计3150000元,增值税销项税额为409500元。收回2559500元货款,剩余货款尚未收到。(2)2020年1月18日,甲公司销售B产品760个给丙公司,单位售价2200元合计1672000元,增值税销项税额为217360元。甲公司收到两公司签发的一张不带息的银行承兑汇票,面值1889360元(3)2020年1月20日,甲公司预收丁公司货款75000元,存入银行(4)2020年1月26日,甲公司向丁公司交付A产品20个,单位售价3500元108核算制造业企业的主要经济业务增值税销项税额为9100元,税价合计79100元。扣除预付款外,收回余款4100元存入银行(5)2020年1月28日,甲公司将C材料销售,售价6000元,增值税销项税额480元,转让收入6480元存入银行,并结转C材料的实际成本5000元(6)2020年1月31日,甲公司结转本月已销售A产品和B产品的成本,其中,A产
四、计算分析并编制会计分录:某企业某年8月发生以下业务:(1)向M公司销售A产品30件,价格为5000元/件,增值税税率为13%,款项尚未收到。(2)向N公司销售B产品20件,价格为6000元/件,增值税税率为13%,款项已收到,并已存人银行。(3)收到M公司偿还货款200000元,存人银行。(4)向G公司销售A产品25件,价格为4600元/件,增值税税率为13%,款项未收到,另外以银行存款代垫运费1000元。(5)向M公司销售不需用的丙材料100千克,价格为50元/千克,增值税税率为13%,款项已存人银行。(6)以银行存款支付销售产品运费4800元,取得普通发票。已销售A产品的成本为3000元/件,B产品的成本为4000元件,丙材料的成本为40元千克。月初对M公司的应收账款金额为50000元。要求:(1)计算该公司本月的主营业务收入;(2)计算该公司本月的主营业务成本;(3)计算该公司本月的销项税额;(4)计算该公司本月的销售费用;(5)计算月末对M公司的应收账款余额。
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。