你好 (1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。 借:固定资产,银行存款,贷:实收资本 (2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 (3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 (4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:原材料 (5)14日,以银行存款支付违约金2000元。 借;营业外支出,贷:银行存款 (6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 (7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,贷:应付职工薪酬 (9)22日,计提本月固定资产折日,其中,生产车间使用固定资产折旧费1500元;管理部门使用固定资产折1日费1000元。 借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧

这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?