你好 我可以回复你吗

郭老师您好,如果固定资产这个月计提完了,怎么做账务处理啊?固定资产还可以正常使用
老师,固定资产已提完折旧,用做账务处理吗,如果用怎么做
本月有新增固定资产,只需要做固定资产账务处理就可以了吧?还需要做固定资产卡片,台账吗?下月计提的时候做计提分录,还需要做计提折旧表吗?请老师指导一下固定资产做账有哪些流程?
老师您好 如果固定资产汽车已经折旧完 还再使用的话 账上就折旧不提了 等清理在做账是吧
老师你好,请问做了账务处理的固定资产,是每个月都要自己算折旧做账务处理计提折旧么?能不能使用固定资产模块直接计提折旧生成凭证?
老师您好:我们分公司变更了经营地址,税务那边带出来的数据有一处我不太确定的:核算方式原来是独立核算自负盈亏,我问了12366她说要改成非独立核算比较合适;分公司有自己的一套账务,自己开票自己申报增值税,只是合并申报企业所得税在总公司,也不就地分摊,全部在总公司缴纳所得税,12366说应该改成非独立核算对吗?
老师,我们有个客户用两个抬头和我们合作,一个是一直合作的,一个是新的,可以要老的抬头给新的抬头做个担保吗?因为两家公司法人为不同的人
老师我们公司委外加工,请问对方开怎么的票才合规?
老师好,单位七一建党节有活动,要支付车费和餐费,我作为财务应该注意什么?
电商收入提现,是不是先确认现金收入,提现的时候给现金收入转成银行存款
我们公司的社保医保是这个月买的这个月的,公积金是这个月买的上个月的,工资是这个月发的上个月的,6月29日辞退了一个员工,6月份的工资表要做这个员工的工资,7月的工资表就没有这个员工了,6月的公积金要7月才买,这个员工每个月的公积金个人部分是186,那么6月的工资表是不是应该把这个员工两个月的公积金个人部分都扣了,也就是7月份发6月的工资,6月的工资表应该扣这个员工的公积金186*2=372吗
老师好,1954年出生的老人可以担任公司法人吗?工商会同意注册吗?有没有税务风险!
成本法和权益法核算,根本区别是什么呢?为什么这样区分? 损益类科目有无汇总对比表!以区分、理解记忆!
我们这边的社保缴费最低标准是4498元,请问申报员工缴费工资什么标准不超过这个4498元?
项目布线使用的电源线入业务费还是施工费呢?
可以可以,新新老师
你好 还在用 不期其他处理 就可以
那是一直等到这个设备不能用了或者坏了处理它的时候在做账对不对?那账面上固定资产➖累计折旧还剩余个净残值的数,这个数在处理设备时做固定资产清理是不是?那如果当时净残值数为1万,可是最后坏了的时候卖了0.5万,那.05万进营业外支出吗?
如果报废了,转到清理,报废损益记营业外收支。
那计提折旧后仍然可以使用,它在代来的价值难道不算是营业外收入吗?
例如5月折旧完,还可以继续使用,一直到12月末了坏掉了,然后处理它,净残值数为1万,可是报废最后卖只卖了0.5万,项目处理上另外的0.5万要做营业外支出对不对?那5月到12月这个期间它这个设备对企业来说是不是格外的用途的输出,白得的设备使用期对不对
是的,这样理解是对的。
那实际工作中,是不是一般如果折旧完了,下月就一直不会在做处理了,然后一直等到什么时候坏了报废了在做一笔分录处理掉对不对啊?就没有报废后继续获得使用的相关账务处理是不是
是的。正常使用什么处理也不需要。只有在报废或者转让时再做帐。
谢谢新新老师,我明白啦
老师,关于增值税一般纳税人,销项目本月如果是1万元,按税负算完进项假如是7千元,然后平台去认证抵扣,可是进项票里的数要么就是6900,或者7千多这样的,凑不上正好的数,这样怎么办?
和税负差不多就可以,不是一点不差