对的,是的,是这么做的。

您好,老师。固定资产已提足折旧不能使用了还有残值,是不是转入固定资产清理,再转到营业外支出
已经体足折旧但是仍然继续使用的固定资产,不再计提折旧,那么这个固定资产需要处理吗?就是说他是不是继续就在账上,不做任何操作的意思啊?
请问老师,单位购买一辆二手汽车,购买的时候汽车对方已经属于6年,也就说法定计提折旧4年,已完成,单位购买后直接使用。做固定资产入账,请问还需要计提折旧吗?
老师您好 如果固定资产汽车已经折旧完 还再使用的话 账上就折旧不提了 等清理在做账是吧
老师,固定资产有许多已经提完折旧了,提完了的大多数都还在使用中,应该如何处理账面
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
现在期末余额 固定资产 39500 累计折旧37525 这个差额是不是就是残值啊
对的,是的,是这么做的。
后期清理的话 分录咋做啊
要是不清理 可以一直这样放着嘛
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 是直接报废了,没有收入,第二个不用做 可以
奥 其实是不是看处理的时候高于不高于残值 这个差额决定营业外收支
对的,是的,是这么做的。