同学你好,申报时,专用发票填写负数就行了,不能抵减税额,可以申请退税处理。
老师,我想问一下,就是小规模纳税人开的专票跨月冲红发票分录怎么做?
老师,小规模代开专票 自动扣款的 只是这个发票红冲了 因为是8月份开的 9月红冲的 还没有退税 附加税红冲了是不能退的 我在9月又重新代开了一张专票 里面的附加税和增值税都是扣的冲红的发票的税额 增值税的差额会退税 我就想问下 附加税抵扣红冲发票的附加税这个过程是怎么记账的
罗老师,我想问一下,增值税普票跨月冲红怎么开具啊
老师您好:想问下电子发票开错了,是不是要开红冲呢?还有一般纳税人跨月发票要开红冲,小规模可以开负数冲跨月的票吗?红冲和开负数什么情况下用分不清?谢谢!
老师我想问一下我小规模跨月冲红专票这个月没有开具发票咋抵减税额
小规模申请退税麻烦吗?
同学你好,不麻烦的。
需要填具那两张表格
同学你好,与平时正常申报时填写的表格一样的。填写主表就行了。
我是11月份开具的应该不用退税吧
直接红冲跨月负数自动跳吗?
季度申报是不产生税额吗?
同学你好,如果是11月开的专用发票,12月红冲的,是不应该退税的,因为小规模按季申报的。