同学您好,多开的成本就直接根据发票做借营业成本贷应付账款

请问老师,挂靠项目的税负率要怎么计算?别人项目挂靠在我们公司,我们跟业主结算了100万,现在我要跟施工方结算让他们给我开成本材料票和人工合计83万,其中23万是人工,剩余的60万是材料费用, ,我要怎么计算他们应该给我开多少金额的专票和普票才比较合理?
老师,我们挂靠别人做一个环保工程项目:428万中标价,挂靠公司要求至少开92%的成本票,我第一次做建筑行业的会计:1.材料款要提供70%包括了管子,水泥砂石,水泥砂石这些是不是很少能取得专票?2.人工费要提供30%:人工费让劳务公司弄,那劳务费发票是不是也基本没有专票?3.那我这个增值税进项这块怎么筹划呢
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
请问老师,本公司项目挂靠别人公司,我合作成本单位开部分成本,另外会让成本单位多开部分,算2税金,这块分录怎么做?(其实我主要是成本发票这块不会做了)例如:本公司项目100,付挂靠费17,实际成本50,另多开成本10(花了2买),提现7(工资)
@璐媛 (内账)老板朋友项目挂本公司,先收18挂靠费,在买成本票80,买票税金4,我这个收入该怎么做分录,怎么确认,最后钱都返还老板朋友个人账上,这个分录怎么做? 比如项目100 、挂靠费18、成本80-4=76 、100-76=24(返还挂靠人) 收到挂靠费 借:银行-个人 18 贷:其他业务收入--挂靠费 18 开票 借:应收账款 100 贷:主营业务收入(挂靠)100 公账收款 借:银行-公账 100 贷:应收账款 100 成本单位扣税金返款挂靠人(收到成本票) 借:其他应付-成本单位个人 76 其他业务成本-税金 4 贷:应付账款-成本单位 80 公账付成本 借:应付账款--80 贷:银行-公账 80 余款个人转挂靠人 借:其他应付-挂靠人 24 贷:其他应付-成本单位个人24
财政局的罚款是录营业外支出么?
开电子增值税专用发票,‘只写购买单位和税号可以吗?
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元,当时账上按照普通发票入的账,系统上勾选确认了,按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉,把正确的录上可以吗?要不然我留抵的金额对不上
本月销售额为26万,广告费38000,应缴文化事业建设费是多少?怎么填写申报
求问。假如月薪工资6500,5.1-5.5法定放假,5.6-5.8正常上班,5.9补班,5.10周日放假,5.11上班。那这个月工资怎么算呢?工资计算方式是月薪除以21.75乘以天数。 5月份的天数算多少天
老师,成本200,除去13点的税和28个点的利润,售价应该定多少,怎么算
老师好,我这有一张2024年供应商开来的发票4.7万,当年一至未做帐,也未付款,2026年经协调付供应商4.2万,问,这种情况,我怎么处理
老师开局专票时地址电话开户行账号没有填写。请问这张发票合规吗?对方用这个理由不给我司结款。但是我司本月没有红冲额度了,发票提额度也限制了!
老师,建筑业开增定费,为什么开不了,选不了是什么意思
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
不是这样的,院里收到成本 借:主营业务成本-60 贷:应付账款-成本单位 60 院里付成本 借:应付账款-成本单位60 贷:其他应收款-院里 60 成本单位扣税金返还 借:银行存款-老板 18 主营业务成本-税金2 贷:其他应收款-成本单位个人20 院里工资报销 借:管理费用-工资7 贷:其他应收款-院里7 您在细致帮我看下,这是内账。成本单位扣除2(买票税金)再返回18到老板个人卡上,这里到底该怎么调整?
同学您好,实际的成本是50还是40?多开的发票是20吗?收到成本是应该借主营业务成本 40 其他应收款-成本单位 20 贷应付账款 60 收到返还时借银行存款18主营业务成本2 贷其他应收款-成本单位 20 其他分录都不变,跟成本单位的往来最后应该是平的,因为是内账,所以按照实际的成本做营业成本
实际成本50、另多开10(50+10=60),税费2,(10-2=8) 借:主营业务成本-50 其他应收款-成本单位 10 贷:应付账款-成本单位60 借:银行存款-老板8 主营业务成本-税金2 贷:其他应收款-成本单位10 借:应付账款-成本单位60 贷:其他应收款-院里60 是这样吗? 还是本公司项目挂靠院里,实际成本50,税额5(50-5=45),成本单位要返还45给老板个人怎么做?
同学您好,这样处理是对的
老师,您看下我上个问题的最下面的一个问题,帮我解一下
同学您好,不管多少金额,内账以实际成本入账,多开的发票就放其他应收款和应付账款,返还时再冲减其他应收款款,税额计入营业成本就可以了
好的明白了,那别人项目挂靠我这,我把这个项目挂另一个地方 (总公司)那这项业务的收入,我不用挂收入,直接挂往来是吗?只有我收到的挂靠费做其他业务收入,可以这么理解吗?