你好 那么放到预付账款这个科目的

老师好,请问今年预付的租金,至今发票未到,预付租金应计入那个科目下
老师好,请问租金已支付,发票未到,入那个会计科目
老师,请问我们收到劳务费发票,应该记入那个会计科目?
老师您好,想请问您一下:公司是一般纳税人,购买一批建筑设备用于出租,目前设备已到,款未支付,发票未到,该批设备由公司销售部门用于出租的。 我的会计分录如下: 设备已到,款未支付,发票未到: 借:固定资产-暂估 贷:应付账款-XX公司 计提折旧: 借:销售费用-折旧费 贷:累计折旧 设备有出租,结转成本 借:主营业务成本 贷:什么科目呢?
老师你好,请问我们支付的劳务费,发票未到计入什么科目,我计入了其他应付款里行不行
我想问一下,有一张费用发票专管员要调整,要我打印原始记账凭证,这个笔费用是比报销,包含好多科目,其中这个发票属于办公费,这张发票是500,但是这个记账凭证因为还有别的发票,他的办公费是5000,我现在需要改一下记账凭证吗?每一笔都列出吗?
6月中旬做5月账,6月已开的进项要全做进去吗?
老师好,公司采购人员日常在网上采购商品开票回来,可能设置了自动开票,把自己的生活用品也开到公司了,应该怎么处理呢?可以忽略不记账吗
老师好,员工出差报销,车票是做差旅费,那吃饭和住宿的发票 是做什么费用 差旅费还是福利费
老师,员工工资12216.63,按最低基数7460报社保,我社保扣缴端应该填多少呢
老师您好,我想问以下几个问题1、 租赁厂房空调安装费可以计入空调的固定资产原值吗?还是计入安装费按月摊销?空调设备费用和安装费是分别开票核算的分别支付的 2、 领导在当地租房自住未开发票可以按月摊销吗? 3、 装修材料和人工费分开开票是不是要分开按月摊销 4、 因老板投资时未备注投资款要把款项作借款退回,但是是分录误记为借:实收资本,跨年跨月这个分录应该怎么在6月份做会计分录
老师,我们会议费餐费,住宿,场地要分开开票吗
老师您好,债券的票面利率和到期收益率,都是税前的嘛
老师您好,请问公司支付给员工支付的医疗保险损失补偿,应该怎么账务处理呢
老师,我司劳务公司税管员打电话说,25年所得税工资薪金与个税申报不符。请问这个数据不相符应该是正常的吧。
借:预付账款/贷:银行存款
可以的,你 的分录是正确的
收到发票:借:管理费用/贷:预付帐款
是 的,你后面再结转到管理费用的
好的。如果一次性支付二年的租金,同上面一样入帐吗
是的,也是类似的账务处理的
好的。一次性列入费用,还是要分期列入费用
? 你这个不是分期了吗
老师好,那些老会计记入预提费用科目下的
不计入预付帐款科目下的,有何区别
? 你好,可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答,其他老师也可以看到的