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(1)外购材料85700元。其中:A产品耗用34000元;B产品耗用27200元;A、B产品共耗用14000元;基本生产车间领用备品配件5800元;基本生产车间领用低值易耗品4700元。(2)外购燃料5200元。其中:A产品耗用3300元;A、B产品共耗用1600元;基本生产车间耗用300元。(3)外购动力6200元。其中:B产品耗用5400元;A、B产品共耗用800元。(4)工资7300元。其中:生产工人工资6800元;基本生产车间管理人员工资500元。(5)提取的职工福利费1022元。其中:按生产工人工资提取的职工福利费952元;按车间管理人员工资提取的职工福利费(6)基本生产车间应计提的固定资产折旧费2400元。(7)基本生产车间发生的办公费210元。(8)基本生产车间发生的劳动保护费8680元。其中1.外购材料()元)2.外购燃料()元3.外购动力()元4.职工福利费()元5.折旧费用()元6.工资()元7.其他支出()元8.直接材料()元9.直接人工()元10.制造费用()元
(6)向八一厂购入乙材料40000元,增值税税率为13%。货款以商业承兑汇票结算,材料已到达并验收入库。(7)以库存现金支付上述购入材料的搬运费600元,并按其实际采购成本转账。(8)收到新华厂还来欠款3000元,存入银行。(9)以银行存款支付上月应交税费1000元。(10)计提本月份职工工资24000元,其中:A产品生产工人工资10000元,B产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,管理部门职工工资1000元。(11)计提应付职工社会保险费2400元,其中:A产品生产工人1000元,B产品生产工人1000元,车间职工300元,管理部门职工10元。(12)计提本月固定资产折旧3160元,其中:车间使用固定资产折旧2380元,管理部门用固定资产折旧780元。(13)以银行存款支付本月车间管理费用1400元。(14)将制造费用按生产工人工资比例摊入A、B产品成本。(15)A产品已全部完成,共2000件,按其实际生产成本转账。
1.某厂2020年11月30日本年利润账户有贷方余额427000元。2.该厂12月份发生下列经济业务。(11)计提应付职工社会保险费2400元,其中:A产品生产工人1000元,B产品生产工人1000元,车间职工300元,管理部门职工10元(12)计提本月固定资产折旧3160元,其中:车间使用固定资产折旧2380元,管理部门用固定资产折旧780元。(13)以银行存款支付本月车间管理费用1400元。(14)将制造费用按生产工人工资比例摊入A、B产品成本。(15)A产品已全部完成,共2000件,按其实际生产成本转账。
(1)本月仓库共发出甲材料44000元,其中生产A产品领用16000元,生产B产品领用12800元,车间管理部门耗用4200元,行政管理部门耗用6000元,销售部门领用5000元。(2)计提本月职工工资55000元,其中A产品生产工人工资23000元,B产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资2900元,行政管理人员工资4100元,销售部门人员工资10000元。(3)计提本月固定资产折旧8670元,其中,车间使用固定资产折旧6015元,管理部门使用固定资产折旧2655元。(4)以银行存款支付本月水电费4650元,其中,车间用水电费2379元,管理部门用水电费2271元。(5)结转本月制造费。(6)本月A、B产品生产全部完工入库,结转其实际生产成本。
(1)本月仓库共发出甲材料44000元,其中生产A产品领用16000元,生产B产品领用12800元,车间管理部门耗用4200元,行政管理部门耗用6000元,销售部门领用5000元。(2)计提本月职工工资55000元,其中A产品生产工人工资23000元,B产品生产工人工资15000元,车间管理人员工资2900元,行政管理人员工资4100元,销售部门人员工资10000元。(3)计提本月固定资产折旧8670元,其中,车间使用固定资产折旧6015元,管理部门使用固定资产折旧2655元。(4)以银行存款支付本月水电费4650元,其中,车间用水电费2379元,管理部门用水电费2271元。(5)结转本月制造费。(6)本月A、B产品生产全部完工入库,结转其实际生产成本。
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
1借,在途物资20000%2B1000=21000 应交税费-增值税进项 2600 贷,应付账款23600 2借,原材料 21000 贷,在途物资21000 3借,生产成本-A 20000 生产成本-B 10000 制造费用 4000 管理费用1000 贷,原材料35000 4借, 生产成本-A 10000 生产成本-B 10000 制造费用 4000 管理费用1000 贷,应付职工薪酬-工资25000 5借, 生产成本-A 1400 生产成本-B 1400 制造费用 560 管理费用 140 贷,应付职工薪酬-职工福利3500
6借,制造费用3100 管理费用1250 贷,累计折旧4350 7借,制造费用900 贷,库存现金900 8借,生产成本-A 6280 生产成本-B 6280 贷,制造费用12560 9借,库存商品-A 45000 贷,生产成本-A45000