学员你好,分录如下 12借库存商品-A88430 库存商品-B104170 贷:生产成本-A88430 -b104710 13借:应收账款79100贷:主营业务收入70000应交税费-增值税-销项税额9100 14借:主营业务成本40000贷:库存商品40000 15借:本年利润101400贷:主营业务成本40000财务费用2000管理费用59400销售费用5200
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    11.23日,以存款支付生产车间电话费400元,企业行政管理部门电话费500元。12.26日,收到强力公司投入资金60000元存入银行。13.31日,分配本月工资费用共26000元,其中:生产A商品工人工资10000元,生产B商品工人工资8000元,生产车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资5000元。14.31日,分配本月制造费用共3400元,其中“生产成本--A商品”占2000元,“生产成本一-B商品”占1400元。15.31日,结转本月商品销售成本。本月共销售A商品900件,每件成本为50元。
15日,向莲花超市销售一批产品,其中A产品700件,单价80元;B产品600件,单价50元。增值税税额为11180元,价税款尚未收到。(3分)(6)15日,结转上述已售产品成本,其中A产品单位成本40元,B产品单位成本25元。(2分)(7)31日,核算本月职工工资,其中A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资6000元,管理部门人员工资6000元。(3分)(8)31日,计提本月固定资产折旧,其中车间固定资产折旧2500元,管理部门固定资产折旧1500元。(2分)(9)31日,结转本月制造费用36000元,其中A产品应承担的制造费用为21600元,B产品应承担的制造费用为14400元。(2分
9.以银行存款预付下半年的财产保险费1200元。10.将本月发生的制造费用32560元记入产品成本。其中,A产品负担21600元,B产品负担10960元。11.生产车间本月生产完工A、B两种产品,其中A产品完工总成本为84000元,B产品完工总成本为26000元。A、B产品现已验收入库,结转成本。12.财销给机车厂A产品12台,发票注明价款57600元,增值税税额9216元。13.结转已销A产品成本32000元.14.公司用现金支付董事会成员津贴及咨询费126.320元.15.会计期末将本期实现的各项收入包括主营业务收入300000元、其他业务收入40000元、投资收益12000元、营业外收入8000元转入"本年利润"账户。要求:根据上述业务作出会计分录
9.以银行存款预付下半年的财产保险费1200元。10.将本月发生的制造费用32560元记入产品成本。其中,A产品负担21600元,B产品负担10960元。11.生产车间本月生产完工A、B两种产品,其中A产品完工总成本为84000元,B产品完工总成本为26000元。A、B产品现已验收入库,结转成本。12.财销给机车厂A产品12台,发票注明价款57600元,增值税税额9216元。13.结转已销A产品成本32000元.14.公司用现金支付董事会成员津贴及咨询费126.320元.15.会计期末将本期实现的各项收入包括主营业务收入300000元、其他业务收入40000元、投资收益12000元、营业外收入8000元转入"本年利润"账户。要求:根据上述业务作出会计分录
13.本月投产的A产品全部完工并验收入库,入库的A产品为100件,A产品的单位成本为120元14.用银行存款支付广告费8000元。15.向大华公司出售A产品1000件,每件售价300元,增值税率13%,款项尚未收到。16.结转已经销售产品的成本,单位成本为120元,共销售1000件。17.按照收入和费用分别结转损益类账户余额。当月发生主营业务成本120000元,管理费用26000元销售费用8000元:取得销售收入共300000元【要求】请根据上述业务编制会计分录。
                超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
您好老师,我想问一下,建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里,这个是内账,流水账
我们是白酒公司的代理商,目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资,我们代理商需要给这些业务员申报个税吗?
2024年1-12月份工薪申报:186127元 汇算清缴填179,610元,残保金因该填哪个?
老师,如果是客户之前月份没有把工资表发过来,导致有一个月工资表和个税申报数据不一致,而且还涉及到个税,那要不把涉及到个税的那个人做费用可以吗?不然后面也没办法做
做电商的企业销售农产品(山货)在税收方面有优惠吗?
老师,公司送给顾客购入进来的商品,计入什么科目