你好1; 要做固定资产清理哈 ; 你这个明显是有折旧了; 还有固定资产的借方余额的; 你要做固定资产清理 变卖处置 的分录或者是报废分录的; 你先看你到底是要报废处理不
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
以前的固定资产(小车,小货车)提完折旧一直在账上挂着,东西都已经不在好多年了,现在清理做借固定资产清理、累计折旧,贷固定资产;借资产处置损益贷固定资产清理可以吗
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,固定资产清理了,如果没有买直接报废,怎么写分录,是必须要走固定资产清理这个科目吗? 借 累计折旧 100 贷 固定资产 100 还是 借 累计折旧 100 固定资产清理 100 贷 固定资产 100 固定资产清理 100 哪个对?
2018年有几个固定资产,当时做账计入了管理费用,现在调到固定资产,是做借固定资产,贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产,借管理费用(负数),补提2018年至今固定资产的折旧,做借利润分配未分配利润,贷累计折旧,还是做借管理费用,贷累计折旧
老师,开差额票时有没有没有代发工资的时候,只开专票的5%的服务费发票,我们是劳务公司
老师,你好,我想请问一下今年5月做2024年汇算清缴,交的所得税的分录是这样做吗?
老板要他看得懂的月报,请问一般是怎么报,有模板没
对方付款付错了可以通过我司直接退给应付公司吗 为什么需要什么手续
请问老师,一般纳税人增值税计提分录怎么做?
中级财管,其他因素不变,付息周期增加。债券价值下降老师这句呀理解
老师,你好,别的公司在我们公司开通一个监管账户,用什么科目记账
老师对方公司给我们公司开票,对方说要发票价税合计30270,是13%的税,如果不要发票按28200结款,老板问我要发票的话对方给加了几个点的税?
老师,公司重新刻公章有哪些流程?
老师,请问一下公司如果收租金,一年收一次,那这个分录要怎么做?发票是开一年金额的票吗?开发票的话,那销项税额是只能做一次了是吗?
东西早没了,现在只是为了消数,报废初处理需要什么东西证明吗,直接做一笔固定资产清理就行是不
你好1; 没有了。 就写情况说明老板签字 ;然后去做报废处理; 是的 ;比如借固定资产清理; 累计折旧贷固定资产 ; 借营业外支出 贷固定资产清理
营业外支出?那就是9万多的营业外支出是吗
这么大支出,实际有没支出,没问题吗
你好; 报废的话; 是的; 而且这部分会影响所得税的缴纳的; 你最好是注意看下利润怎么样
我不报废我就这样挂着不行吗,科目余额表挂着,注销是财务报表数是0
你好1; 不可以的; 你这样税务局不让你注销的
实际就是没支出,这么大一笔,那借累计折旧,贷固定资产这样清理可以吗
你好 ; 不对哈 ; 你这样做科目都不对; 按照我写的做
借营业外支出的这个不体现现金过银行了是吧,直接挂营业外支出,这样可能少交税是不
你好 ; 是的 ; 就直接去冲固定资产清理借方的余额 ; 然后会 抵减所得税 ;但是如果是不合理的报废 就得汇算调增的