你好1; 要做固定资产清理哈 ; 你这个明显是有折旧了; 还有固定资产的借方余额的; 你要做固定资产清理 变卖处置 的分录或者是报废分录的; 你先看你到底是要报废处理不

老师,您好,我们公司代其他公司购买一辆车,我们公司付款的,发票开给我们公司了,现在对方公司要吧钱转给我们,收入我们怎么做账合适呢?
26年1月份一次性给一个人申报20万2025年工资。但是需要到26年4,5月份支付行不行,个税怎么计算
财税咨询项目到时开票开啥大类
老师,一般纳税人,同事报销差旅费,挺多的,大部分是普票,有3张是专票一个住宿费俩个机票是专票,我分录怎么写
年底有十几万的利润还用提取盈余公积吗?现在未分配利润是亏损的
老师,住房出租,要交那些税,税率是多少,有啥优惠,
老师你好,看下这张发票税额可以做进项抵扣吗
想咨询下,有关房租合同,支付房租款。第一,借:其他应收款 贷:银行存款 第二,借:预付款项 贷:银行存款 这两种处理方式,有什么不同吗?
老师,稽查局给我打电话说,虚开发票,会不会给我抓起来?
没有收入,固定资产可以计提吗?
东西早没了,现在只是为了消数,报废初处理需要什么东西证明吗,直接做一笔固定资产清理就行是不
你好1; 没有了。 就写情况说明老板签字 ;然后去做报废处理; 是的 ;比如借固定资产清理; 累计折旧贷固定资产 ; 借营业外支出 贷固定资产清理
营业外支出?那就是9万多的营业外支出是吗
这么大支出,实际有没支出,没问题吗
你好; 报废的话; 是的; 而且这部分会影响所得税的缴纳的; 你最好是注意看下利润怎么样
我不报废我就这样挂着不行吗,科目余额表挂着,注销是财务报表数是0
你好1; 不可以的; 你这样税务局不让你注销的
实际就是没支出,这么大一笔,那借累计折旧,贷固定资产这样清理可以吗
你好 ; 不对哈 ; 你这样做科目都不对; 按照我写的做
借营业外支出的这个不体现现金过银行了是吧,直接挂营业外支出,这样可能少交税是不
你好 ; 是的 ; 就直接去冲固定资产清理借方的余额 ; 然后会 抵减所得税 ;但是如果是不合理的报废 就得汇算调增的