你好; 借固定资产; 贷利润分配-未分配利润 ; 然后补做折旧 ; 借利润分配-未分配利润贷累计折旧

对以前年度毁损的固定资产进行清理处理分录如下(净损失): 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:利润分配——未分配利润 , 贷:固定资产清理 汇算时需填下表吗?
发现以前年度固定资产多记提了 借:累计折旧 贷:利润分配-未分配利润 这样处理对吗
之前年份的固定资产折旧今年冲红了,借方:累计折旧,贷方:利润分配-未分配利润,那么这个冲减的金额需要做汇算清缴调整吗,之前累计折旧的时候,是借:管理费用,贷:累计折旧
我们2018年购入一台空调和餐厅用蒸汽灶,当时直接做费用,后来税务查账让做固定资产,就一次性补提了折旧,做借固定资产,贷利润分配未分配利润,再借利润分配未分配利润,贷累计折旧,这样做可以吗
2018年有几个固定资产,当时做账计入了管理费用,现在调到固定资产,是做借固定资产,贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产,借管理费用(负数),补提2018年至今固定资产的折旧,做借利润分配未分配利润,贷累计折旧,还是做借管理费用,贷累计折旧
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
老师,现在劳务派遣公司选择差额征税的税率到底是6还是3呀,刚刚一位老师说是3,但是我看别的视频号讲的又是6,有点懵了
老师好!麻烦老师看下这样做可以吗
按照我 写的分录去做哈 ; 上面给你写了。 你做的不对
那不是我写的,是我们领导写的,非的让按她的改
你好 ; 正常按我写的哈 ; 你这个跨年了