你好; 借固定资产; 贷利润分配-未分配利润 ; 然后补做折旧 ; 借利润分配-未分配利润贷累计折旧
对以前年度毁损的固定资产进行清理处理分录如下(净损失): 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:利润分配——未分配利润 , 贷:固定资产清理 汇算时需填下表吗?
发现以前年度固定资产多记提了 借:累计折旧 贷:利润分配-未分配利润 这样处理对吗
之前年份的固定资产折旧今年冲红了,借方:累计折旧,贷方:利润分配-未分配利润,那么这个冲减的金额需要做汇算清缴调整吗,之前累计折旧的时候,是借:管理费用,贷:累计折旧
我们2018年购入一台空调和餐厅用蒸汽灶,当时直接做费用,后来税务查账让做固定资产,就一次性补提了折旧,做借固定资产,贷利润分配未分配利润,再借利润分配未分配利润,贷累计折旧,这样做可以吗
2018年有几个固定资产,当时做账计入了管理费用,现在调到固定资产,是做借固定资产,贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产,借管理费用(负数),补提2018年至今固定资产的折旧,做借利润分配未分配利润,贷累计折旧,还是做借管理费用,贷累计折旧
老师好!我公司新买一台油电混合车,车款151800,厂补8000,实际车款是143800,车贷12万,付首付款是151800-120000=31800,付新车上牌等费用是1610,请问老师这笔分录怎么做?谢谢!
跨月冲红发票 9月重新开出,10月会进项税额转出吗,具体步骤怎么申报
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业务招待费扣除标准是发生额的百分之60或收入的千分之5熟低计量是吧
跨月冲红发票 税务上怎么提现
请问一下老师,1.产假工资怎么算,2.生育津贴什么时候可以申请
老师,请问公司轿车时间长了报废处理,会计核鼻分录?需要哪些资料?
宋生老师你在吗 咨询个问题
如果车辆经销商A公司,将车卖给中间商B公司11万,B公司又将车卖给C公司(最终客户)13W,最后是按照最终价格13万来计算购置税的吗,经销商待办的车辆购置税发票纳税人是C公司么
请问子公司与母公司之间的借款往来如何做合并报表抵消分录
老师好!麻烦老师看下这样做可以吗
按照我 写的分录去做哈 ; 上面给你写了。 你做的不对
那不是我写的,是我们领导写的,非的让按她的改
你好 ; 正常按我写的哈 ; 你这个跨年了