你好 借:固定资产, 贷:应付账款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师好,请问公司购买固定资产,对方己开票,但固定资产未收到,分录怎么做
老师:我是工程项目,项目部采购了一台机器,给我们钱但未给,是甲方让釆购的以后会收回,这样我是不用做固定资产吗,我收到这台机器发票3万该怎么写分录
老师请问 公司收到对方公司给的劳务加工的发票怎么做会计分录?我们是购买方
购买的固定资产对方没给发票,我公司钱也没支付,但是固定资产已经给我公司,会计分录怎么做
购买的固定资产对方没给发票,我公司钱也没支付,但是固定资产已经给我公司,会计分录怎么做
                进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗
有没有针对电商旅游这一块专门的报税学习
老师请教一下,长投投资时,被投资方存货评估增值,当年未出售怎么调利润?
工商注册电话变更后,多久显示新的电话号码
收到钱应该是:借应付账款 贷银行存款
你好,是支付款项,而不是收到钱
好的,谢谢
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