您好 请问单位税率多少

甲公司为一般纳税人,本月报废清理一项未使用固定资产,此项固定资产原值18万元累计计提折旧15万元。报废资产取得残料变价收入11300元(含增值税1300元),款项存入银行。此项固定资产报废无清理费用。要求:根据资料,编制下列会计分录。(1)将报废固定资产转入清理。(2)报废资产取得残料变价收入存入银行。(3)结转此项报废固定资产的净损益。
上月收到公司买固定资产-轿车的钱21000元。本月固定资产清理。原值202641.24元,净残值24570.38元。还未开发票给对方,求问固定资产清理分录怎么做。
我公司拆除了一个固定资产原值460370元,这个资产未提足折旧,净值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分录:借:其他应付款贷:银行存款2023年1月份才能取得3000元残值清理收入,就是12月份我只付了拆除费用2万,准备23年1月收到残值费后一并做清理,那我12月份2万元怎么转固定资产清理,1月份收到3千元的残值费,应该怎么账务处理?具体的分录,谢谢!
我公司拆除了一个固定资产原值460370元,这个资产未提足折旧,净值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分录:借:其他应付款贷:银行存款2023年1月份才能取得3000元残值清理收入,就是12月份我只付了拆除费用2万,准备23年1月收到残值费后一并做清理,那我12月份的2万元在1月份怎么转固定资产清理?1月份收到3千元的残值费,应该怎么账务处理?具体的分录,谢谢!
某企业本月固定资产发生下列有关经济业务:(1)用不需用设备一台对外捐赠,原值26000元,已折旧10000元,设备的实际价值4000元,已计提固定资产减值准备12000元。捐赠时对固定资产拆卸,发生清理费500元,用银行存款支付,应负担工资费用600元。(2)期末对一台老车床计提减值准备,车床原价30000元,已折旧15000元,车床可收回价值3000元,计提减值准备12000元。(3)经批准对企业用的一台固定资产进行报废清理,原价80000元,已折旧65000元,已计提减值准备10000元,固定资产的账面价值为5000元(4)报废固定资产发生清理费1000元,用银行存款支付。(5)报废固定资产收回残料5500元,作生产用料,入库。(6)计算结转清理固定资产的净损失。(7)假定前述固定资产的残料价值为6200元,计算清理固定资产的净收益并转账。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
粮食储备企业,其中有处仓库闲置,房产税和城镇土地使用税还免征吗?还是要按从价计征?
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
13%,是卖出,上文打错了
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 请问累计折旧金额多少?
178070.86元但是我们现在没有开票,无法 做这个销项税分录
没有开具发票 做未开票分录处理啊
那是如何处理呢?那这样不就是贷方的固定资产清理少做账了吗
没有少做帐啊 未开票的时候也要确认销项税额 后面开具发票的时候红冲 然后再根据发票写分录就好了啊
那现在未开票的分录就是按照您最初写的?
是的 把数字带入就可以了 分录我是全套的
那这个销项税额也是正常结转的,对吗?
是的 这个销项税额也是正常结转的