你你好;代扣增值税和所得税的; 增值税按6% ; 所得税按25%

香港公司给我们付服务费,香港公司需要在当地代扣代缴税款吗?
我们是人力资源服务公司,有业务转包给澳门公司做,给澳门公司付款时是否需要代扣代缴税费。需要按多少税率代扣代缴?
代收代付部分需要缴纳增值税吗?具体情况是,我们集团公司有资质,可以做内地业务,用集团公司资质签订合同,客户把钱打给集团公司,但是实际做业务的是澳门公司,我们又把钱打给澳门公司。请问我们集团公司收到客户的这笔钱需要确认收入吗?需要缴纳增值税吗?其实这笔钱是我们集团公司代收的,要转给澳门公司的
你好,个人给我们公司代开了劳务费发票,我司需要给他代扣代缴个税,按发票上的未税金额付给对方,税额代扣代缴个税对吗
老师,公司给个人代开了30w运输服务费,需要给个人代扣代缴多少个税,按什么核算
公司法人不愿意做个税汇算清缴,要补税,会给公司造成什么影响
老师发票入账标识入账用途是都选(企业所得税税前扣除吗)? 还有入账时间一般都填哪个时间呀?
老师,请问,我们公司是帮住别人申请贷款的,然后我们收取贷款金额的一定比例的费用,请问这部分费用,我们开票的时候应该开什么内容呢?
@董孝斌老师,请董老师来回复一下吧,我们要注销公司,税务要求往来科目清零,未收到的和未支付的款项,也需要清零计入什么科目?怎么才能税前扣除?需要填写哪个表格?
工商年报通信地址要求和营业执照一致吗
老师,申报工商年报时,认缴出资的时间长于实缴时间可以吗
甲方已于2022年足额向乙方支付款项含税金额5059.40 元(税率13%)。 因乙方自身经营原因,现已无法为甲方开具对应增值税专用发票,且企业即将办理注销,导致甲方无法正常抵扣进项、无法税前成本入账,造成甲方真实税务损失。 经双方友好协商,达成如下补偿约定: 一、损失确认 经核算,因乙方无法提供发票,给甲方造成税费损失明细如下: 1.无法抵扣增值税进项损失:582.05元 2.增值税附加税费损失:69.85元 这个时间比较久了。22年付的钱,对方开不出危化品经营许可证,柴油的发票一直开不出来,现在对方这个月底前要注销了,我可以让对方赔偿这个钱吗?这个钱可以对私转吗? 账面上怎么平账呢?
我们是农村合作社,我们想想把我们的红薯苗不是卖给对方公司嘛,对方公司要我们开票,我们只能开红薯发票,但是他们也要运费的发票,是运费发票和和商品发票分开开,我们把商品发票开了,运输发票我们营业范围里面没有。 我们的运输,我们是找的第三方货拉拉给送的,送货的。 你说像这种情况,我们如果强制去开运费的发票,他那一块儿不是要写那个运输的那个车牌号儿吗?那这个车牌号我们随便写一个可以不?因为我们这个业务说是偶尔发生的,我们可以开运费,但是他要写车牌号儿。我们随便写一个可以不?如果我们写货拉拉的那货拉拉人家那个车牌号肯定对应着货拉拉,有对应的许可证名下的车牌号儿呢,是不?
你好老师,我在填写出口退税明细表时,自检提示申报的出口商品代码和海关数据不一致,但是报关单上面确实是我填写的编码,这种情况该怎么解决?可以直接按照报错提示的海关编码更改吗?
老师分公司自己开票申报增值税,所得税合并申报的,12366坚持让我核算方式选择非独立核算,对还是不对?你这跟我说的是独立核算,那我到底该选什么?选错了就会什么后果
所得税按25%代扣代缴吗?
你好; 是的;所得税是按25%
非居民没有优惠税率吗
你好; 如果是非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。非居民企业取得上述规定的所得,适用税率为20%,减按10%的税率征收企业所得税
那给澳门代扣代缴就是10%吧?
你好; 是的;如果是你们符合 我上面说的情况; 就是10%