代收代付款项,是不需要缴纳增值税的。

代收代付部分需要缴纳增值税吗?具体情况是,我们集团公司有资质,可以做内地业务,用集团公司资质签订合同,客户把钱打给集团公司,但是实际做业务的是澳门公司,我们又把钱打给澳门公司。请问我们集团公司收到客户的这笔钱需要确认收入吗?需要缴纳增值税吗?其实这笔钱是我们集团公司代收的,要转给澳门公司的
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
我们是人力资源公司,总分公司在异地,现在是总公司和客户签订了外包合同,并由总公司开票收款,其中需要代付代缴的员工工资社保公积金的款项,总公司转账给了分公司,由分公司支付给员工(因为员工的社保公积金个税都是在分公司下面),请问这样操作可以吗?那分公司收到的这笔工资款需要开票给总公司吗?
老师,你好,我们是财税公司,为各地园区做招商引资的,我们与园区政府签订合作协议,我们引入的客户在当地纳税之后,园区政府会给一定比例的税收返还,并统一支付到我司账户,我司还需要给所有客户返还一部分,留下的做为我司的收入。对于这个账务处理和税务申报我有几点疑问: 1,我们收到园区政府的统一税收返还,是否需要申报增值税?是全额申报吗?还是扣除要返给客户部分之后的差额申报? 2,我们收到园区税收返还,是否要开发票给园区政府? 3,我们收到园区的税收返还,同时我们要返一部分给客户,这部分我们可以做代收代付吗?
公司是一般纳税人电器批发零售公司,问题是公司刷pos机器的客户支付货款是统一一笔隔几天到账这种。但是公司的客户(也就是门店商家)他们的客户也刷我们公司的pos机器,等于门店商家他们的货款也会刷到我们公司账上。没办法区分。全靠他们给我们说,然后就是他们刷我们公司的货款要嘛我们私户转给他,要嘛就抵货款或者做预付款。(刷我们公司pos机器原因是因为他们没资格给零售买的客户做国补,就用我们公司的机器)。现在的问题是,内账表格我可以按照他们打款情况做,外账这个月从代账公司拿回来我这边做。我应该怎么做?请说具体步骤,最好是分点叙述。比如1.2.3.4这样,我是学了商贸实操课的,没经验包装进去的。
老师 2025要冲销2万成本 汇算清缴填哪里
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
实际上是我们公司签订的合同,我们也不要缴纳增值税吗
代收代付的不用交增值税
这是哪个文件说的
同学你好 你们只是代收代付 是往来科目呀 又不是收入
可是客户要我们开票呢
实际收款方开票呀 谁委托你们收款的
我们澳门的子公司委托我们开票收款 因为合同是我们跟客户签署的
同学你好 这个不能呀 应该是澳门公司开票的
合同是我集团公司跟客户签署的,所以我集团开票也没什么问题吧
同学你好 你们签的你们可以开 但是这个就不是代收代付了
为什么就不是代收代付了呢?那是什么呢?
因为合同你们签的 发票你们开的 这个就是你们的业务呀
但是实际不是我们集团干活儿的
实际不是我们干活儿的,我们可以确认收入吗
同学你好 你们开票你们签合同了呀
那就应该确认收入对吗
同学你好 是的 要确认收入的