代收代付款项,是不需要缴纳增值税的。

老师好,我们公司刚成立,集团(大股东)要求将新公司成立之前代为采购的固定资产 和 代付的 咨询服务费(法律咨询、技术咨询等)、办公室租金、办公室装修费用等费用,做预提费用,入新公司的账,体现在新公司报表上,集团要将这部分预提费用合并入今年集团的合并报表中。(估计是想抵扣所得税,所以才要求 费用做预提入新公司今年的账)这种情况下,由于新公司刚成立,我们还没有做好税务登记,如果税务登记在2021年1月才做好,那么1月需要做纳税申报吗? 问题是集团都要将这部分费用并入2020合并报表了,抵扣2020 企业所得税的应纳税所得额了,如果我们公司作为这部分费用的预提一方,不在1月份申报2020年12月的所得税税,是不是不合适?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
代收代付部分需要缴纳增值税吗?具体情况是,我们集团公司有资质,可以做内地业务,用集团公司资质签订合同,客户把钱打给集团公司,但是实际做业务的是澳门公司,我们又把钱打给澳门公司。请问我们集团公司收到客户的这笔钱需要确认收入吗?需要缴纳增值税吗?其实这笔钱是我们集团公司代收的,要转给澳门公司的
老师,请问这个待摊费用直接填到这个存货类吗,还是填其他流动资产
老师,分公司汇总备案时分支机构是否选择继续分配,谢谢
老师好,公司按月计提工资,企业所得税申报表计入成本费用的工资填计提数,不按时发工资,那实发工资填个税系统申报的工资可以不,公司没有社保也没有个税,计提数和发放数都填成一样的会有风险不
现在电子税务局开票,还存在发票上传之说吗,以前都是金税盘上传这说法
去年亏损5000,今年盈利3000,先弥补以前年度亏损,还不用交企业所得税是吧
老师好!申报2025.10-12月季度报表填写利润表本期数2025.10-12月的数据还是填写本年累计数?
公司账务上做研发费用,利润上研发费用单独列出,需要什么条件及资料
老师,现在季报填工资那一栏,是不是工资加社保加公积金加福利费的借方金额
老师,到底什么时候交印花税。怎么看交不交印花税
老师你好,我第一次申报税费,小规模纳税人,有进项税额,有销项税额,我应该报增值税和附加税所得税,我该怎么计算
实际上是我们公司签订的合同,我们也不要缴纳增值税吗
代收代付的不用交增值税
这是哪个文件说的
同学你好 你们只是代收代付 是往来科目呀 又不是收入
可是客户要我们开票呢
实际收款方开票呀 谁委托你们收款的
我们澳门的子公司委托我们开票收款 因为合同是我们跟客户签署的
同学你好 这个不能呀 应该是澳门公司开票的
合同是我集团公司跟客户签署的,所以我集团开票也没什么问题吧
同学你好 你们签的你们可以开 但是这个就不是代收代付了
为什么就不是代收代付了呢?那是什么呢?
因为合同你们签的 发票你们开的 这个就是你们的业务呀
但是实际不是我们集团干活儿的
实际不是我们干活儿的,我们可以确认收入吗
同学你好 你们开票你们签合同了呀
那就应该确认收入对吗
同学你好 是的 要确认收入的