同学你好 借库存商品 贷银行存款 借银行存款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品

公司购买一台空调,我想一次性计入费用,怎么做账。假如后期我卖废品,又怎么做账,求完整分录
老师2021.12月购买塔式起重机机5台,每台付一半价格20万,另一半一年分4次付清,2022.3月收到5张20万的增值税专用发票,老师我怎么做分录
老师,我购进手机5台,怎么做分录,我卖了5台,怎么结转和做分录求特别完整的
老师,我进了5台手机,卖了5台,但是现在我结转完是负数,因为我进来和卖出差300块,这个我要怎么结转成本,库存结转完就是负数了,我结转的是钱
收到土地租赁专票5%可以抵扣吗?
公司食堂的水电汽费用应该计入什么科目
老师好,实收资本100万,所有者权益—80万 股权转50% 这个股权转让协议 转让价多少合适 正常情况下
您好老师!按权责发生制记账,1月确认了客户A未开票收入70000元,但在2月开票时,客户要求按合同约定的不扣除吨费28.28元,即开票金额为70028.28元,导致差额有28.28元未收,请问:28.28元怎么做账
小规模纳税人企业,1,2,3月份不含税收入分别是6万,13万和10万,也就是说,2月份不含税收入超过10万,但是整个季度不超过30万,这种情况下需要交增值税吗?
老师您好:建材材料是9%的税率,小规模1%的税率,对吗
这个月供应商因额度不够,有300万进项发票不能开给我司,要下个月才能开进来,但这个月我们就要交300万的进项税了,有什么办法可以解决吗,
钱已付票未开,没有预付账款科目,应该做什么会计科目
残保金的计征依据是什么,如果没有申报会有什么后果
老师,请问下销售方给我们开具了一张发票,我们认证了,也跨月了,现在他们给我们开具了一张红字信息表,我们在哪里确认呢,有路径吗
老师,我进了5台手机,卖了5台,但是现在我结转完是负数,因为我进来和卖出差300块,这个我要怎么结转成本,库存结转完就是负数了
同学你好 库存不能是负数呀
对呀,老师,那我每次结转都是钱数,不是台数
就是负数了
同学你好 你按照你的成本金额结转 不是按照收入