是的,就是那样子操作的
普通发票开红字发票的时候,发票代码和发票号码,填写的是已经开过的,需要冲红的那张发票吧?
你好,我们是购货方,现在需要退货,但是专票已经抵扣了,开红字信息表时是不是不用输入正数发票号码,那对方开红字发票时需要输入正数发票号码吗?
老师请问,普通发票上月开时,发票系统中的票号与领用发票开的不一致,本月要冲红,冲红时填具发票号填哪一个啊,原票上有三个号码N○后一个,代码号42开头,代码下方一个号码?系统冲红中应填代码下方的那个号还是No后的那个号码?
老师 我开了一张 10000的发票 要红冲3000 但是专票开红字要对应之前那张发票的发票号 我怎么部分红冲呢
我们的购买方,对方发票号码(发票号码和打印的发票号码不一致)打印错了,但是我们已经抵扣了,需要冲红让对方重开吗
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
老师你好,我们的员工属于劳务外包,产生的劳务费可以计提吗?
老师,你好,我们公司名下的汽车出售了,公司给对方开了发票,我们账上没有入收入,就计入了固定资产清理,企业所得税汇算清缴时提示增值税收入与企业所得税收入不一致,我改成其他业务收入,改第四季度财务报表和企业所得税报表,和不改就让它不一致,哪个风险更高一点呢
老师好有个问题咨询下,公司做审计,24年年审和税审,有笔预提的费用300多万,审计公司全部做了冲销,这笔预提的费用25年还在付款用发票做抵消,但是审计那边全部给做了冲销,导致所得税得缴纳100万多,领导不愿意缴纳,审计那边也不愿意调整回来,这个事应该怎么处理,如果24年年报按账面上的数据申报会有什么影响,谢谢
请教一下,社会团体的每个季度的银行结息 贷方要做到其他收入~非限定性收入 是这样吗?
法人转入公户的款项附言备注没有写投资款,这样不能做为投资款只能做往来款款
老师,现在公司购买的车辆,还可以一次性抵扣当年所得吗?
老师,你好,我们公司名下的汽车出售了,公司给对方开了发票,我们账上没有入收入,就计入了固定资产清理,企业所得税汇算清缴时提示增值税收入与企业所得税收入不一致
老师,我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出,2025年沟通后有说是可以债转股,我们如何账务处理?计入什么可么?需要纳税调整哪一年的纳税申报表?请详细回复
老师,企业所得税年报的调整项目如果填在其他这一类,需要写说明证明是什么吗?还是直接填就可以可?