嗯额,可以的,可以先预估然后折旧

请问一下,我们公司1月份应该就可以在建工程暂估固定资产了,现在可以在8月份补录一下么?再补计提一下折旧。
老师好,我们工程公司按揭购入固定资产448万,4月份付了一部分首付款,5月签合同办按揭,8月份给我们开了448万的发票。请问固定资产啥时候入账开始计提折旧?需要暂估入库再计提折旧还是直接计提折旧等8月发票开回来的时候做固定资产
老师,你好,请问我们单位2019年6月暂估固定资产,计提折旧了,2019年汇算清缴固定资产发票没开,调增了,现在2021年6月汇算前如果把固定资产发票开完,2020年按暂估的计提折旧可以税前扣除嘛
老师,你好,我在暂估的固定资产的时候多了或者少了几千块钱,以暂估金额计提折旧,发票到跟暂估的相差几千元,这个需要调整折旧吗
老师您好,我们公司10月份购买了一批固定资产,款已付,发票未到,请问我可以暂估固定资产吗?如果可以的话,暂估的固定资产可以计提折旧吗
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
来了发票之后冲减暂估,那么以前计提的折旧需要调整吗
没有差额,不要调整的