您好 请问当月有确认收入么
老师您好,我想请问下服务行业性质的公司有收入但没有成本怎么做账,只需要做主营业务收入就行了吗,主营业务成本不需要结转吗
老师你好,我想问一下,我公司当月只有主营业务收入,没有主营业务成本,可不可以就不用结转主营业务成本?会计分录怎么写呢?
老师,我是建筑行业,11月我买了材料,确认工程成本,但是没有收入,那我这个月需要把工程成本结转到主营业务成本里面吗? 一般是什么时候结转主营业务成本?
能请教您一个问题吗,我也刚刚接触建筑行业会计,我有一个问题,之前没有确认收入,这个月刚刚确认收入,工程施工成本已结转成本,我想知道的是,结转完成本以后,主营业务收入在贷方,主营业务成本在借方,月末需要做什么吗
老师,请问下,当月没有确认主营业务收入,但是结转了主营成本的,这种操作合理吗
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
当月没有确认收入
那发生的成本不应该计入主营业务成本科目 有主营业务收入才有主营业务成本 药匹配
那发生的成本不应该计入主营业务成本科目 有主营业务收入才有主营业务成本 要匹配
那我收到别人公司开的技术服务费不是可以直接入主营业务成本吗?还是说可以入管理费用,但这是属于我司主营业务喔,到时候我也要开票出去的喔
计入劳务成本科目 等确认收入后 把劳务成本转到主营业务成本
好的,谢谢,如果是有进到是管理费用就是错的咯,还有一个是如果当前确认了收入但是还没有成本的时候改如何做账务处理,这样是不是不用结转成本的
是进到是管理费用就是错的 如果当前确认了收入但是还没有成本的时候 可以暂估成本入账
分录是怎样的呢?
借 劳务成本 贷 应付账款-暂估应付账款