你好需要计算做好了发给你

老师,从22题开始解答一下,谢谢,比较急,金额和分录麻烦写一下
老师,第二大题麻烦做一下,比较急,分录和金额都写一下
老师,麻烦解答一下,写出对应的分录和金额,计算期末余额,接手的老师请及时解答 比较急,谢谢
老师麻烦写一下分录和金额,谢谢,接手尽快解答,比较急
老师,麻烦写一下分录和金额,比较急
以前的会计没有记银行账,现在从2026年起,我要把银行账建起来,怎么录入银行账期初余额?
总分公司,在做季度申报企业所得税时,有先后顺序吗?比如必须总公司做完,分公司才能做?有什么其他需要注意的问题吗
老师我们公司有一些工程车,现在想出租给国外的公司或者个人使用,这个在账务上和税务上应该怎么处理
老师,公司收到打款备注出金,怎么做账
老师 法人转到公户3000交社保,这个分录怎么写
合同10年总金额1460万,每年146万,印花税按总额还是按每年数额交?
老师你好,我们是一家小规模个体户,是宾馆,租的场地,电费我们交了,但是发票开给房东(房东是一家公司),我们没有取得电费发票,25年度的,现在帐上挂着:应付帐款--国家电网 贷:银行存款,26年如何把帐做平,怎么写分录
账上有库存现金20万,做挂到法人账户名下,借:其他应付款-法人,贷:库存现金20万 这样做有风险吗,等于法人欠公司20万
你好老师,土地摊销按照什么标准摊啊,厂房拆除要怎么平账啊?
老师好,本月购进商品含税11300元,但是供应商要下个月才能开票,我本月该商品已经卖出去了,本月这笔购进的分录和下月分录怎么做,谢谢。
9借固定资产80000 应交税费应交增值税进项税10400 贷银行存款90400
10借销售费用15000 贷银行存款15000
11借银行存款90965 贷主营业务收入80500 应交税费应交增值税销项税10465
老师,哪里来的9 10和11呢?你看一下题目
12借制造费用750 管理费用220 贷银行存款970
13借生产成本-A产品120000 -B产品100000 制造费用80000 管理费用100000 贷应付职工薪酬400000
14借管理费用1800 库存现金200 贷其他应收款2000
15借管理费用1190 贷库存现金1190
16借营业外支出20000 贷银行存款20000
老师,你是不是解答了其他问题呢?题目都不一样哦
我看到了解答错了,个你那个混了