学员您好可以看一下您填写的单位名称是否一致

上月一张发票因税号错误需要冲红,我是销售方,我按原发票填制红色发票信息表,上传后开红色发票无法更改税号,如果按正确税号申请信息表显示上传不通过,请问这种情况怎么办
你好,老师,我的增值书专票没办法红字填开,显示原票售票方和信息表受票方税号不一致,但是核对过信息是一样的,这是怎么回事?
老师,购方已将抵扣过的发票开红字信息表,有信息表编号,但提示查证未通过,这是什么情况?
填写红字信息表的时候,显示原票受票方税号和信息表受票方税号不一致,是什么情况
老师,一般纳税人开具负数发票,购买方已抵扣已开红字信息表给销售方,销售方负数发票上会显示红冲的蓝字发票号码吗?用云票助手开的,对方红字信息表上没显示红冲的发票号码,我选择红字信息表开出来的负数发票没显示蓝字发票的号码,这种发票对吗?
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
我这里显示只能填销售方,购买方不能更改呢
这个填错了可以删掉吗
错了可以更改就行了
这个购买方哪里怎么可以更改呢
填红字发票的时候原票的销售方就变成了购货方是吗
学员您好,是的,对的
好的,明白了老师
不好意思把别的学员的回复给你了
那我这个操作是哪里没操作对呢,对方未认证抵扣
填红字发票的时候原票的销售方,是要保持不变的