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赵某任职于甲公司,2019年每月发放工资8000元,允许扣除的专项扣除合计1000元、专项附加扣除合计2000元;3月取得考勤奖300元。1和2月份已预扣缴个人所得税额60元。要求:计算赵某3月份应预扣缴的个人所得税。
3、公民李某2021年2月取得的计税工资30000元,当月可以扣除的专项扣除为4200元,当月能够扣的专项附加扣除2000元,1月份计税工资28000元,专项扣除3980元,专项附加扣除2000元,已交个人所得税510.6元。要求:计算李某2月应纳个人所得税税额。(9分)(累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元的,税率为3%,速算扣除数为0)
级数累计预扣预缴应纳税预扣率速算扣除所得额(%)数不超过36000元30超过36000元至2144000元的部分102520超过144000元至32016920300000元的部分超过300000元至42531920420000元的部分超过420000元至53052920660000元的部分超过660000元至63585920960000元的部分7超过960000元的部分451819202019年1月份实发李小姐工资15000元,当月专项扣除为2000元,专项附加扣除合计为3000元;2019年2月实发李小姐工资16000元,当月专项扣除为2100元,专项附加扣除合计为3050元。要求:分别计算2019年1月、2月应预缴个人所得税?
2019年1月份实发李小姐工资15000元,当月专项扣除为2000元,专项附加扣除合计为3000元;2019年2月实发李小姐工资16000元,当月专项扣除为2100元,专项附加扣除合计为3050元。要求:分别计算2019年1月、2月应预缴个人所得税?
级数累计预扣预缴应纳税预扣率速算扣除所得额(%)数1不超过36000元3超过36000元至2144000元的部分102520超过144000元至32016920300000元的部分超过300000元至42531920420000元的部分超过420000元至53052920660000元的部分超过660000元至63585920960000元的部分7超过960000元的部分451819202019年1月份实发李小姐工资15000元,当月专项扣除为2000元,专项附加扣除合计为3000元;2019年2月实发李小姐工资16000元,当月专项扣除为2100元,专项附加扣除合计为3050元。要求:分别计算2019年1月、2月应预缴个人所得税?是全部的
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。