同学你好 借:委托代销商品, 贷:库存商品。 受托方实际销售商品,委托方收到代销清单: 借:应收账款, 贷:主营业务收入, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额, 借:主营业务成本, 贷:委托代销商品。 结算货款: 借:银行存款, 贷:应收账款
"2.委托代销商品的核算。A公司委托B公司销售女装200件,每件不含税价为100元,B公司按不含税售价的10%收取手续费,该商品成本为80元/件,增值税税率为13%。月末B公司实际销售50件。A公司在收到B公司交来的代销清单时,向B公司开具了增值税专用发票。B公司收到发票后即支付了货款。要求:根据上述经济业务分别编制A公司和B公司相应的会计分录。
"2.委托代销商品的核算。A公司委托B公司销售女装200件,每件不含税价为100元,B公司按不含税售价的10%收取手续费,该商品成本为80元/件,增值税税率为13%。月末B公司实际销售50件。A公司在收到B公司交来的代销清单时,向B公司开具了增值税专用发票。B公司收到发票后即支付了货款。要求:根据上述经济业务分别编制A公司和B公司相应的会计分录。1麻烦老师了
、A公司委托B公司代销商品。按收取手续费的方式结算。2018年3月1日。A公司发出商品100万元,规定卖价120万元,年末收到代销清单。B公司已销售40%。双方确定手续费比例为卖价的5%。第二年1月20日收到款项。双方的增值税率均为13%。要求:分别编制A\B公司的会计分录。
2.根据以下业务,编制A公司会计分录: 3月1日,服装生产商A公司(一般纳税人)委托B商场(一般纳税人)代销10套西装,每套售价0.2万元,每套成本0.1万元。双方约定:A公司按售价的10%向B商场支付手续费。 截至3月底,B商场共销售西装5套,总售价为1万元,增值税额为0.13万元,款已收。 3月底,A公司收到B商场的代销清单,A公司开具增值税专用发票给B商场,发票注明价款为1万元,增值税额为0.13万元,款未收。 B商场开具代销手续费增值税专用发票给A公司,价款0.1万元,税额0.006万元。同时,B商场支付扣除手续费及其增值税额后的代销款给A公司,A公司收到款项,存入银行。
根据以下业务,编制A公司会计分录: 3月1日,服装生产商A公司(一般纳税人)委托B商场(一般纳税人)代销10套西装,每套售价0.2万元,每套成本0.1万元。双方约定:A公司按售价的10%向B商场支付手续费。 截至3月底,B商场共销售西装5套,总售价为1万元,增值税额为0.13万元,款已收。 3月底,A公司收到B商场的代销清单,A公司开具增值税专用发票给B商场,发票注明价款为1万元,增值税额为0.13万元,款未收。 B商场开具代销手续费增值税专用发票给A公司,价款0.1万元,税额0.006万元。同时,B商场支付扣除手续费及其增值税额后的代销款给A公司,A公司收到款项,存入银行。
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红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
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我问的是受托方
同时受托方的受托代销商品金额是多少?由于不是一般纳税人,我算了会有差额
同学你好 一、视同买断方式: 1、收到代销商品时: 借:受托代销商品, 贷:受托代销商品款。 2、实际销售时: 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。 借:主营业务成本, 贷:受托代销商品。 借:受托代销商品款, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款。 (3)按约定将款付给甲企业时: 借:应付账款, 贷:银行存款。 二、收取手续费方式 1、收到代销商品时: 借:受托代销商品, 贷:受托代销商品款。 2、实际销售时: 借:银行存款, 贷:应付账款, 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款。 借:受托代销商品款, 贷:托代销商品。 3、归还甲企业货款并扣收手续费时: 借:应付账款, 贷:银行存款, 贷:主营业务收入。
受托方是小规模…
第二步借方进项改成什么科目?
那就不用做这一个分录
借受托代销商品5000 贷受托代销商品款5000 借银存5150 贷应付5000 贷销项5000*0.03=150 借受托代销商品款5000 贷受托代销商品5000 借应付5000 贷其他业务收入500/1.03=485.44 贷销项500/1.03*0.03=14.56 贷银存4500
这样写对吗?(5000是含税售价来着)
同学你好 同学你好 这样写可以的
5000不用转换成不含税金额吗
同学你好 这个不能抵扣就直接用含税
那我代销商品用了推广费,这费用是计入销售费用,还是其他业务成本?
计入销售费用就可以了
小规模纳税人确认收入(未开发票),需要计提增值税以及附加税吗?
同学你好 增值税不用计提的 直接做就可以
那开了普票是先贷销项,再把销项转营业外收入?
同学你好 对的 是这样的
普通发票写着免税也需要按3个点计提销项,再转营业外收入吗
同学你好 小规模的话就不用做 也不用转