你好,同学。 借,应收账款 贷,主营业务收入和增值税
#提问#老师请问公司已经有销售了,款也回了,只是对方还没叫开发票,我这个要先申报销售收入尼?还是等开发票再做销售收入?
我们公司销售设备,设备会在这个月20号发给客户,现在客户付了50%货款,需要开票,金额要全开,请问这样我们能开吗?我们有进项来抵的
请问老师 我公司是销售大型设备的公司,客户要求先开票再付款,年末了票已开款也没收到,这笔开票金额我怎么入账?
老师您好,公司这个月收到30%的预付款 客户要求开票,已开票给客户。这笔款不满足确认收入条件 先放到预收账款科目,增值税是开票了就要缴税吗?
请问老师,我公司销售大型设备的公司,有时签的销售合同里包括设备款和运输费,这里我公司可以开运输费发票给客户吗?我公司没有运输资质,也是找物流公司运输的。
老师您好,企业所得税汇算清缴时,有部分费用无法取得发票,需纳税调增,请问是只调表不调账,还是又调表又调账呢
老师,应收款公司法人去世了,应付款公司把这笔钱可以怎么付出去
老师,出库单上的单价是进价还是卖价
老师,请问合并报表1月1日资产负债表抵消分录未分配利润不用调整,只填资本公积?然而1月31日合并资产负债表分录,要调整未分配利润?盈余公积?
老师,小规模增值税减免,怎么做分录
12月份暂估费用20万,汇算来不了票,请问什么时候冲暂估,需要在汇算清缴前冲掉吗,需要调增吗
12月份暂估费用20万,,汇算来不了票,请问什么时候冲暂估,需要在汇算清缴前冲掉吗,需要调增吗
老师好,做汇算清缴时,提示成本与四季度数据不一致,这个数据一定要一致吗?
交的税收滞纳金可以税前扣除吗?请贾苹果老师回答,其他人勿接,谢谢!
老师好,做汇算清缴时,提示成本与四季度数据不一致,这个数据一定要一致吗?
这个合同货也没发,款也没收到,只是我公司提前把发票开出来了。不记收入可以吗?
可以,借,应收账款 贷,应交税费,增值税,销项 后面收款时 借,银行存款 贷,应收账款 预收或收入处理
请问老师,借 应收账款 贷,应交税费,增值税,销项()?不含税金额登记到什么会计科目?
您没收钱,也不满足收入条件 您只需要把税收口径的增值税入账就行,其他数据暂不做,长
明白了谢谢老师
不客气的,祝你工作愉快