是的; 借 银行存款待预收账款 ; 应交税费-应交增值税

老师您好!客户付了技术服务预付款,对方要求开票,发票开给客户,技术服务还没开始给客户提供,这种情况我先不确认收入可以吗?
老师,已开票但不符合收入确认条件,就是设备还未生产出来,但是客户要发票才给预付款。这票开出来确认收入后要不要结转成本 遇到那种预收款还要开票的客户,这成本还真不好结转
老师您好,有一个项目客户要求预付30%货款后让我们直接开票,开票要确认收入吗?还是先确认预收账款等到设备交付后在确认收入?
老师您好,公司这个月收到30%的预付款 客户要求开票,已开票给客户。这笔款不满足确认收入条件 先放到预收账款科目,增值税是开票了就要缴税吗?
老师您好,公司3月份收到预付款50万,客户要求开票 已开给客户,因为不满足确认收入条件 先放到预收账款处理,季报时增值税收入和所得税收入不一样 ,这样没问题吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?