是的,这个要代扣个税的哈

老师请问给客户送的礼物,做招待费。要代扣代缴个税?
赠送客户礼品,是单位,不是个人,需要代扣代缴个税吗?赠送需要什么原始凭证?
老师,年底送客户礼品要代扣代缴个税吗?
老师我们给客户赠送礼品,代扣代缴个税,计算公式是多少
请问老师,赠送客户礼品,记入业务招待费,用代扣代缴个税吗
老师们,我公司向高校购买专利进行成果化,专利大概是10万。钱转给高校。高效开发票。像这种能享受什么税收优惠政策。
老师,我企业是林业自产农产品销售企业,一般纳税人。 在11月已跟客户签订购销合同并收到合同保证金122万元,同时在11月份已开木材款发票(免税)100万元给到客户,木材还没有拉给客户。这种情况怎么做账老师?
11月付款,12月开的发票,11月需要计成本,按不含税金额借:成本 贷:预付账款 以发票为附件可行?
已经进入在建工程科目 跨年度了 可以进行冲销吗
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
老师晚上好!我新接了一个企业的会计工作。发现有以下几个问题:1、一至三季度企业所得税申报错误,少预缴了。2、财报申报都是错的。3、多交了水利建设基金和增值税。以上问题在实际工作怎么处理比较简便?如果企业所得税我在四季度的时候调整报表(不更正之前已经申报的部分)补上前面少预缴的部分可行不?
公司是一般纳税人,本月购入一批茶叶作为集体福利,需要缴纳企业业所得税吗?会计上如何处理?
按什么标准扣?送几个客户呢
按偶然所得扣20%。不过的超过800才起扣
每个客户不超800元就不扣税是吗?那客户明细要列出来吗?
你看偶然所得申报可以不需要明细不?
偶然所得也在个税那里申报吗?
是的,就是在个税系统申报
只要申报一笔总金额就可以是吗?
嗯嗯,可以的,没问题的