同学你好 多扣了吗
老师你好,我们公司有社保 做账支付工资的时候没有扣出个人部分,但是支付社保的时候有挂个人部分,导致现在其他应收款挂了很多数,应该怎么平账呢
老师你好,我们公司有社保 做账支付工资的时候没有扣出个人部分,但是支付社保的时候有挂个人部分,导致现在其他应收款挂了很多数,应该怎么平账呢
老师,因为22年1月医疗最低基数变更,导致分摊的个人社保部分多了几块钱,但由于社保系统异常,查不到社保明细,所以1月份发放12月工资时个人社保部分总共少扣了几块钱,这样的话,我是不是可以先挂着其他应收款,等下个月再扣回来?
之前社保基数变更 社保个人部分多扣了几块钱 其他应收款社保个人部分是负数 这个怎么给它调平一下呀
基数变更有个月社保个人部分多扣了几块钱 导致其他应付款社保个人部分有余额 这个怎么调平呀
老师,现在企业所得税的预缴申报表上,实发工资,在填表的时候需要包含并入工资去扣缴个税的福利费吗
老师,我想请问公司公转私到出纳,需不需要先借库存现金,再借其他应收款-个人,后期备用金支出冲其他应收款-个人
老师,我问一下,我在申报这季度财务报表时,发现发现上季度营业外支出下面坏账损失没填,那这季度要补吗
民办非企业不开增值税发票,开的是财政局监制的票据,增值税是全免的,税务上填需要填优惠政策,免税额,那这个免税额按多少税率计算,我们是小规模,季度收入120万
这个是什么意思,收到这笔款怎么记账
老师,个体工商户今年一年开了10万的发票,现在为止一点进项发票没有,也没有账,还是查账征收,现在该怎么记账好?大体思路应该怎样,因为要报个人经营所得
老师 我们生产企业 然后现在有个问题就是 原材料有有票的 有没票的 入账肯定入的有票的,生产的产品也是根据有票的入账的,但是现在老板要一个真实成本,我怎么计算?需要知道哪些数据?
老师您好,对别单位的投资应该如何做分录
公司劳务资质,给业主开了张劳务费发票,怎样账务处理
个体工商户定期定额每月核定3万。截止6月有27万,7月开票480万会成为一般规模纳税人吗?
对 就发工资的时候个人部分多扣了几块钱
同学你好 那你下次少扣就可以了
不准备扣了 直接分录可以调吗
同学你好 可以 计入营业外