你好同学,借:银行外支出 贷:其他应收款
老师,因为22年1月医疗最低基数变更,导致分摊的个人社保部分多了几块钱,但由于社保系统异常,查不到社保明细,所以1月份发放12月工资时个人社保部分总共少扣了几块钱,这样的话,我是不是可以先挂着其他应收款,等下个月再扣回来?
之前社保基数变更 社保个人部分多扣了几块钱 其他应收款社保个人部分是负数 这个怎么给它调平一下呀
基数变更有个月社保个人部分多扣了几块钱 导致其他应付款社保个人部分有余额 这个怎么调平呀
老师你好,想请教一下,我们公司其他应付款应收个人承担部分社保现在是借方数,是不是表示我们代扣个人社保部分,扣多了。
老师,有分录如下:借管理费用/社保,借应付职工薪酬/应付社会保险费,借其它应收款/社保职工个人部分400,贷银行存款。后来又有一笔同样的分录其中是借其它应收款/社保职工个人部分-300,这样的话会有其它应收款社保职工个人部分借方余额100,怎么把它弄平呢
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
这里的金额是1-9月份的累计金额,还是第3季度的7-9月份累计金额??
老师,旅游行业,小规模差额征税,季度开票金额25万,季度取得成本128481,本期扣除成本没有超过30万,本期扣除成本还需要填写吗?金额填多少
老师好,麻烦问下中秋给员工发的过节费怎么入账呢,直接转账的,需要申报个税嘛
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?
销售给个人的商品需要缴纳印花税吗?
公司承担的社保和公积金要在应付职工薪酬过度一下吗?
不涉及银行存款吧 其他应收款是负数 再贷不是更负了么 我想的事是借其他应收款 贷 营业外收入
你好同学,看错了,是你这里多收就是借:其他应收款 贷:营业外收入