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老师,小规模纳税人的收入是70000,那么它的销项税额就是70000➗(1➕1%)✖️1%等于639.07元对吗
老师,公司变更股东法人,税务说固定资产超过资产的20%让写说明,应该怎么写呢
小规模公司收到自媒体代运营费用,可以分几个月开票吗,每月入点收入这样
什么看社保是否交双倍基数,一个月工资20000社保需要交双倍基数吗
老师好,建筑施工企业与个人签订了劳务合同,6月份发工资15万元,因为不是所有的人都能开来发票,所以集中在包工头一个人去税务开发票,发工资时借:其他应收款-未开发票金额15万,贷:应付帐款-包工头:15万,待包工头开来发票:借:工程施工-人工费15万,贷:其他应收款-未开发票15万,这样做可以吗谢谢
如果利润表中的营业成本减少了了80万 那资产负债表中的哪些科目需要动
老师,我们单位招了一个临时工,用工20天,工期结束给他发了工资,对于他的工资我怎么申报个税?正常工资薪金还是走劳务报酬?
老师,总公司不能代替分公司开票吧
7月收了租金,7月租房子,8月签的租赁合同,9月开票可以吗,小规模纳税人
老师您好,我们是商户,经营租车业务,我们加入了北京悟空平台,客户租车都是从北京悟空平台下订单租我们公司的车,租车款都交给了平台,平台扣除佣金和手续费后给我们定期返款,如果客户要发票了,从平台上申请开发票了,请问这个发票应该怎么开,是我们在自己的电子税务局上开还是让租车平台给开发票呢
老师,好的
01年 借,信用减值损失100 贷,坏账准备100 02年 计提坏账=120000*0.1-(100-6000)=17900
借,信用减值损失17900 贷,坏账准备17900
01年账面价值=1000-100=900,计税基础=1000 可抵扣暂时性差异100 应纳税所得额=50000%2B100=50100 应交税=50100*0.25=12525 递延所得税资产=100*0.25=25 所得税费用=12525-25=12500 借,所得税费用12500 递延所得税资产25 贷,应交税费-企业所得税12525
02年账面价值=120000-12000=108000 计税基础=120000 可抵扣暂时性差异12000 应纳税所得额=50000%2B17900=67900 应交税67900*0.25=16975 递延所得税资产=12000*0.25=3000 所得税费用=16975-(3000-25)=14000 借,所得税费用14000 递延所得税资产3000-25=2975 贷,应交税费-企业所得税16975
谢谢老师
不客气,感谢同学五星好评一下