你好!她指的是往来科目吗?
老总办公室电风扇5072元可以直接做办公费冲减当期成本不计入固定资产吗超过5000了哎
老总办公室电风扇5072元可以直接做办公费冲减当期成本不计入固定资产吗
员工工资15万大概缴纳多少个税?
请问老师,一张发票可以开200折扣减200吗?
老师,您好!我想请教一下,微信、支付宝缴纳税款的会计分录怎么做
你好,因A公司欠了B公司劳务分包款,因A公司周转困难,现打算用其名下的不动产来抵付B公司劳务款,以房产的原值抵付。但B公司不用过户到自己名下,想直接出售A公司的这些房产套现,让A直接与购买方C办理过户即可,购房款直接由B收取。但出售价格低于抵付价格。请问要如何开票,有签订哪些协议,税务上有没什么问题?
是根据已开发票和无票收入做增值税的帐吗???那不用管 支出票和无票支出吗
合伙公司,合伙人退出,资产平分后应付合伙人的钱已付,付完后发现合伙人的私账户上的公司现金5万,合伙人没有退回公司公账,现合伙人也不愿意退回这笔钱了,新公司成立期初数据上也没有应收合伙人的这笔数据,期初数上还有笔付另外一个老合伙人的短期借款,这笔应收退出合伙人的5万块钱要怎么账务处理?
个人独资企业是属于个体户还是公司,与有限公司的区别
老师,现在七月份是不是要把六月个税报了
你好!没有具体说是什么科目需要对冲吗?
对是往来客户
你好!有应收预收同一单位的做反方向分录对冲
就是有两个往来金额是一样的 但是名字不一样但是确实是同一笔 这个姐说让对冲没有余额 老师你可以给我举个例子说一下分录嘛
你好!比如应收账款甲公司有借方余额 预收账款甲公司有贷方余额 这样做借预收账款贷应收账款对冲就可以
就比如两个都是应收账款本来甲是借方 乙是贷方 那我就做借应收账款乙 贷应收账款甲对吧 这个只需要这样对冲 和和付款方式没有关系吧
你好!不同企业不可以这样处理,除非之前账务处理有问题
是之前月份做的分录 然后在 11月发修改
你好!我的意思是除非是之前账挂错了,不然不可以对冲两个不同单位的余额