你好对的,对方要是认证了需要对方确认一下对的。你要是数电发票,你填完信息表对方确认一下是这样。
请问下跨年度的发票,是不是如果对方没认证我们销售方可以自己做红冲,对方认证了我们就必须要取得对方开的红字信息表才能红冲,是这样吗
收到对方当月开具的电子普票,然后对方红冲了,我在查验平台查了几次都能正常查到这张发票,但是在认证平台有显示这张票红冲了,如果我不进去认证平台看我就不会知道这张票红冲了,应该怎么避免这种情况,不知道的话我们到手的发票即使被红冲掉了也照样用了
老师 你好 请问怎么查询对方开给我方的发票被冲红了,我打开认证平台显示有冲红,但是确认就不见了 不知道怎么查?
老师,您好,我是一般纳税人门窗厂,我认证了一张错误进项票,现在对方还没冲红,他的意思是我这边已经认证了,系统所以他无法冲红,让我这边冲红,老师我这边可以冲红吗
老师,我们是购买方,在2月份的时候收到一张发票并认证,大概是2.2日,然后销售方在2.16日红冲了。不是认证后的发票应该我们购买方开红字信息表,但是不知道为什么没有经过我们对方就红冲了。这种情况是什么原因啊
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
那我们这边都红冲完了也没有问对方认没认证,是不是对方没有认证啊?
好,那一般就是没问题,说明对方没有认证,你就可以直接红冲。
老师:那如果对方认证了,我们不通过对方,是不是冲不了红啊?
是的没有对方配合你直接红冲不了。
知道了谢谢老师!
客气问题解决,请好评,谢谢。