你好 借:应收票据,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)

销售B产品500件(单位售价400元,单位生产成本250元),增值税税率为13%,收到商业承兑汇票一张。
销售A产品一批,价款200000元,增值税税率13%。收到商业承兑汇票做会计分录
企业销售A产品500件,单价300元,增值税税率13%,货款以商业汇票结算,已收到客户汇正公司签发的银行承兑汇票。编制会计分录
销售给宁远公司a产品300台,每台售价1000元b产品100件,每台售价600元,增值税税率13%,收到宁远公司开出的商业票据一张
3.甲公司销售产品一批,每件100元,共销售500件,增值税税率为13%,并给予3%的商业折扣,收到一张不带息银行承兑汇票,编制甲公司销售商品时的会计分录。
敬老院 2024年五保老人看病发票在2025年才给我, 然后怎么在2025年下账,我用的是民间非盈利组织会计制度,也没有以前年度损益调整科目 只有净资产 (非限定和限定性)
采购材料的配件,供应商不开发票,全部开成主材的发票,这样可以不,有什么涉税风险
老师我预交当地的千分之二的这个企业所得税我现在公司产生亏损那个可以可以退吗
供应商给开了10万得票我们支付了3万还欠7万这7万的支付时间有限制吗
在广场销售货物搭了一个龙门架,(宣传展示)1.3万如何记账?
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?包括视同销售的分录,结转成本的分录?谢谢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,给出差的员工补助的餐费和住宿费,是不是要加进工资报个税
老师,利润总额是反映当期的数据,本年利润是累计的数据?
老师好,公司缴纳的水土保持补偿费应计入什么科目,它应该不属于税收类的吧