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老师门店的装修费,金额2.5万怎么做账
我们运输公司没房产,办公用的是老板另一个公司的办公室和场地。如果运输公司账上没有办公室和场地租金正常吗?怎么处理合适呀?
老师员工出差,餐费发票没及时开过来,回来了才想起来,发微信让老板开具,老板拍照发了张定额发票,老师这发票截图打印出来可以用吗?万一老板又把纸质的给其他客人了咋办?
固定资产折旧系统中有了那么还需要打印出来作为原始凭证么
涉外跨区域事项预交了税款,原来是工程服务,现在工程完事发现开多了,需要重开劳务发票,可以红冲吗?
老师,A公司和B公司项目点同在温州,A公司和B公司同是跟总包C公司签的工程合同,为什么A公司是9%计税,B公司是3%计税?
老师,合同是按手印的,扫描件合法吗?
预付加油费怎么入帐,谢谢老师
2025年税务检查发现2022年到2024年少报收入,补缴2022年到2024年增值税,和附加税还有企业所得税,同时还有滞纳金,这样2025年5月要怎么做账
老师,我们是建筑公司,我现在这个项目没有进项,但是有合同和本次结算单,我能开销项出去吗?
1、借:银行存款 500000 贷:实收资本 500000 2、借:固定资产 175000 应交税费—应交增值税(进项税额) 22750 贷:银行存款 197750 3、借:在途物资 358000 应交税费—应交增值税(进项税额) 46540 贷:应付账款 404540 4、借:原材料 358000 贷:在途物资 358000 5、借:生产成本 185000 制造费用 72000 管理费用 38000 贷:应付职工薪酬 295000 6、借:生产成本 120000 制造费用 6700 管理费用 1500 7、借:制造费用 13800 管理费用 4500 贷:累计折旧 18300 8、借:银行存款 2000000 贷:短期借款 2000000 9、借:制造费用 8500 管理费用 3200 贷:银行存款 11700 10、借:财务费用 6000 贷:应付利息 6000 11、借:管理费用 4600 库存现金 3400 贷:其他应收款 8000 12、借:应收票据 436180 贷:主营业务收入 386000 应交税费-应交增值税(销项税额) 50180 13、借:生产成本 101000 贷:制造费用 101000 14、借:库存商品 412000 贷:生产成本 412000 15、借:主营业务成本 210000 贷:库存商品 210000 16、借:主营业务收入 386000 贷:本年利润 386000 17、借:本年利润 267800 贷:管理费用 51800 财务费用 6000 主营业务成本 210000 18、借:本年利润 29550 贷:所得税费用 29550 19、借:本年利润 88650 贷:利润分配 88650 20、借:利润分配—提取法定盈余公积 8865 贷:盈余公积—法定盈余公积 8865
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