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老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
1、借:银行存款 500000 贷:实收资本 500000 2、借:固定资产 175000 应交税费—应交增值税(进项税额) 22750 贷:银行存款 197750 3、借:在途物资 358000 应交税费—应交增值税(进项税额) 46540 贷:应付账款 404540 4、借:原材料 358000 贷:在途物资 358000 5、借:生产成本 185000 制造费用 72000 管理费用 38000 贷:应付职工薪酬 295000 6、借:生产成本 120000 制造费用 6700 管理费用 1500 7、借:制造费用 13800 管理费用 4500 贷:累计折旧 18300 8、借:银行存款 2000000 贷:短期借款 2000000 9、借:制造费用 8500 管理费用 3200 贷:银行存款 11700 10、借:财务费用 6000 贷:应付利息 6000 11、借:管理费用 4600 库存现金 3400 贷:其他应收款 8000 12、借:应收票据 436180 贷:主营业务收入 386000 应交税费-应交增值税(销项税额) 50180 13、借:生产成本 101000 贷:制造费用 101000 14、借:库存商品 412000 贷:生产成本 412000 15、借:主营业务成本 210000 贷:库存商品 210000 16、借:主营业务收入 386000 贷:本年利润 386000 17、借:本年利润 267800 贷:管理费用 51800 财务费用 6000 主营业务成本 210000 18、借:本年利润 29550 贷:所得税费用 29550 19、借:本年利润 88650 贷:利润分配 88650 20、借:利润分配—提取法定盈余公积 8865 贷:盈余公积—法定盈余公积 8865
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