你好; 如果是 银行汇票支付的话; 是用其他货币资金来处理的; 不是银行存款的 ; 你要看看你 的系统设置是不是有问题

公司对公账户是建行开户,现在公司在兴业银行贷款开了一般户,兴业银行要求我公司对公户转兴业银行这个贷款户5000,用于以后业务往来费用扣款,而且说中国人民银行不允许开空户,这比钱我以什么方式打到因公司贷款开的这个一般户上,分录咋写
用友我手工核销应付单之后制单—核销制单,生成凭证为什么借贷方科目是一样的,并且贷方显示红字,贷方应该是银行存款却变成了和借方一样的一般应付款-应付账款
老师,我上个月做了一笔确认收入的分录。然后这个月我要把这笔钱退还给对方单位。上个月的分录是借银行存款。贷主营业务收入。应交税费应交增值税。这个月我退还给对方单位钱的时候。贷方记银行存款。因为是用友软件,所以我搞不太清楚,我的营业收入和应交税费,应该记到借方。还是应该借到贷方红字。
为什么我再用银行卡进行存款的时候里面钱没有直接存进账户,只是出来了一个条子,上面有账号,提款机行号,请将此单放入信封,金额,交易方式:芯片卡,应用:借记 我不明白钱是在哪里,只是出来了一张条,而且我也不懂借记是什么
为什么这个业务我在用友u8上制单时最后一步出来的是现结制单而且贷方是银行存款呢?
高新技术企业,企业所得税=企业利润总额×15%(凭高新技术证书),研发费用加计扣除100%,按100元变成200元的的研发费来 (所得税申报的时候填写) 先进制造业加计抵减增值税5%,工信部名单才可以抵减。 这样理解对吗
老师,之前股东转账到公司,没有备注投资款,去年底都做进了实收资本,现在老板要把钱拿回去,是不是可以调整一下账务处理,把计入实收资本的钱调为其他应付账款,更正一下去年的相关报表?
老师 自建房没有发票现在要做为公司的固定资产 可以入帐啊
老师,不知道进项,知道税负,知道销售额。税率13%如何测算交多少增值税
企业付出去的捐赠收入,怎么做科目
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
那为什么答案是应收账款呢
应付账款
你好; 那是你一开始做账 是做 :借库存商品 ;进项税贷应付账款; 选择用银行汇票支付 :借应付账款 贷其他货币资金 ; 你们开银行汇票出去; 会先存保证金在银行去; 会先走; 借其他货币资金贷银行存款
所以我最后现结制单生成的凭证贷方是银行存款是对的是吗
你好 ; 是的; 最终是现结的话; 就是银行存款; 这个是对的
老师出现这样的情况还能修改吗
自查下 : 要查明具体原因,根据试算平衡表检查是哪个科目的余额填错了,将错误查明改正,资产负债表就会平了。还有一种情况是,要先填利润表,有可能是利润分配的数据填错,造成资产负债表不平。只要仔细查明原因和试算平衡表是平衡的,就可以解决资产负债表不平的问题。 固定资产对账不平衡的检查步骤: 1、首先检查是否已进行期末结转,累计折旧值包含当月的折旧额,如果没有进行期末结转,计提折旧凭证还未生成,科目余额表里的累计折旧正好少一个月的折旧额。 2、其次检查固定资产里设置的折旧科目是否已明细到最末级。如未明细到最末级,期末结转生成的计提折旧凭证会出现红框,该凭证无法保存。 3、检查是否是原值不平衡。若为原值不平衡,则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。 4、检查是否是累计折旧不平衡。若为累计折旧不平衡,一般为初始建账日期,科目期初录入的累计折旧值与卡片录入的累计折旧值不等,此时需检查是否是期初累计折旧额录错。
好像是固定原始卡片的折旧值录错了,但已经生成凭证并审核记账了
你好; 那你卡片建立错误; 去看看你系统是否可以改
老师,这里我是重新做了折旧调整,也重新生成凭证审核记账了怎么还是不可以呢
你好; 你去检查下;本月折旧了没有; 看提示有可能没有折旧或者是折旧的数据不对导致的; 去检查下