你好; 如果是 银行汇票支付的话; 是用其他货币资金来处理的; 不是银行存款的 ; 你要看看你 的系统设置是不是有问题

为什么我再用银行卡进行存款的时候里面钱没有直接存进账户,只是出来了一个条子,上面有账号,提款机行号,请将此单放入信封,金额,交易方式:芯片卡,应用:借记 我不明白钱是在哪里,只是出来了一张条,而且我也不懂借记是什么
老师,帮我分析一下风险点 我单位是贸易公司,我的下游企业办理银行贷款。银行的规定是要有个交易对手,也就是能证明贷款的用途,而我单位正符合要求。贷款用途视同购买材料。 银行的第一步要求是贷款下来之后,直接打到了我单位账户。第二步要求是,我单位要转到另一个不相干的单位,或者转到个人卡。(这个不相干的单位和个人卡都是我的下游公司提供) 银行宗旨就是不能回流。只能以到不相卡的单位和个人卡的方式用款。 所以,对我单位来讲,产生了几笔业务。第一,下游企业贷款金额入我单位,用途为材料款。第二,我单位将一部分款项汇入不相干账记。第三,我单位将另一部分款项汇入个人卡。
为什么这个业务我在用友u8上制单时最后一步出来的是现结制单而且贷方是银行存款呢?
1.借:银行存款100000贷:事业收入1000002.收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元,款项已存入银行。借:银行存款50000贷:财政拨款结转500003.2022年通过国库集中采购方式采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的零余额账户退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元。借:零余额账户用款额度80000贷:事业支出80000同时,借:存货80000贷:事业支出800004.在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过银行存款支付。借:事业支出60000贷:银行存款600005.动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。借:专用基金45000贷:银行存款45000同时,借:固定资产45000贷:非流动资产基金——固定资产450006.某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。借:银行存款50000贷:非
我在做行政事业单位账的时候,现在年末了,发现8001资金结存借方还有余额,针对于8001借方我只做了解缴自有资金到银行账户 贷方就是个人各项扣款,可是我银行存款科目每个月和银行对账单都对上了,个人扣款的部门经济分类科目走的“基本工资” “基本工资”的指标和财政刚好缺一个资金结存的数 我怎么查 才能把资金结存没有余额呢
老师您好!手工账和汇算清缴的原值和累计一致,只是老会计申报的财务报表固定资产原值是上一年度的净值,累计折旧来年重新开始算,但账面净值一直都和手工账一致。二季度该怎么申报呢?要把原值和累计折旧调整过来和手工账保持一致吗?
物流公司油卡预冲值优惠以加油的方式返还,并开了增值税专用发票(含优惠金额230元),如何做账,谢谢
老师,刚准备做成本会计,我需要用到哪些表格核算成本呢
老师你好,本人名下开通了两个个体户,其中一个广东,一个湖南的,现在想查询一下两个个体户分别上年申报了多少销售额,请问在哪里可以查询呢?
老师您好!我觉得算的都对啊,但是账载金额、实际发生额、税收金额均为209705.3元,,但是个税扣缴端25.1-12月本期收入累计为153929.85元 可能1、因为25年6月计提的7万多工资,在26年5.30日才发完,所以自然人扣款个税上本期收入应该在个税所属期26年5月申报这笔工资,。在25年个税上就少申报这笔了 2、可能还有别的原因我不懂 我怎么都算不一致咋办,也不知道哪步错了, 要不就这样申报汇算清缴了吧?
一般纳税人当月就只红冲一张发票,下月申报增值税。会涉及情况说明吗
老师,如果这月就作废一张发票,是一般纳税人。下月申报增值税会很麻烦吗
老师,汇算清缴原值比对异常,原值小,税务局的大,该如何处理
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买护肤品吗?
你好老师,请问广东个体户,工商管理公示时,打开广东省的网站,输入企业税号后显示公司不存在是什么原因呢?
那为什么答案是应收账款呢
应付账款
你好; 那是你一开始做账 是做 :借库存商品 ;进项税贷应付账款; 选择用银行汇票支付 :借应付账款 贷其他货币资金 ; 你们开银行汇票出去; 会先存保证金在银行去; 会先走; 借其他货币资金贷银行存款
所以我最后现结制单生成的凭证贷方是银行存款是对的是吗
你好 ; 是的; 最终是现结的话; 就是银行存款; 这个是对的
老师出现这样的情况还能修改吗
自查下 : 要查明具体原因,根据试算平衡表检查是哪个科目的余额填错了,将错误查明改正,资产负债表就会平了。还有一种情况是,要先填利润表,有可能是利润分配的数据填错,造成资产负债表不平。只要仔细查明原因和试算平衡表是平衡的,就可以解决资产负债表不平的问题。 固定资产对账不平衡的检查步骤: 1、首先检查是否已进行期末结转,累计折旧值包含当月的折旧额,如果没有进行期末结转,计提折旧凭证还未生成,科目余额表里的累计折旧正好少一个月的折旧额。 2、其次检查固定资产里设置的折旧科目是否已明细到最末级。如未明细到最末级,期末结转生成的计提折旧凭证会出现红框,该凭证无法保存。 3、检查是否是原值不平衡。若为原值不平衡,则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。 4、检查是否是累计折旧不平衡。若为累计折旧不平衡,一般为初始建账日期,科目期初录入的累计折旧值与卡片录入的累计折旧值不等,此时需检查是否是期初累计折旧额录错。
好像是固定原始卡片的折旧值录错了,但已经生成凭证并审核记账了
你好; 那你卡片建立错误; 去看看你系统是否可以改
老师,这里我是重新做了折旧调整,也重新生成凭证审核记账了怎么还是不可以呢
你好; 你去检查下;本月折旧了没有; 看提示有可能没有折旧或者是折旧的数据不对导致的; 去检查下