你好; 如果是 银行汇票支付的话; 是用其他货币资金来处理的; 不是银行存款的 ; 你要看看你 的系统设置是不是有问题

公司对公账户是建行开户,现在公司在兴业银行贷款开了一般户,兴业银行要求我公司对公户转兴业银行这个贷款户5000,用于以后业务往来费用扣款,而且说中国人民银行不允许开空户,这比钱我以什么方式打到因公司贷款开的这个一般户上,分录咋写
用友我手工核销应付单之后制单—核销制单,生成凭证为什么借贷方科目是一样的,并且贷方显示红字,贷方应该是银行存款却变成了和借方一样的一般应付款-应付账款
老师,我上个月做了一笔确认收入的分录。然后这个月我要把这笔钱退还给对方单位。上个月的分录是借银行存款。贷主营业务收入。应交税费应交增值税。这个月我退还给对方单位钱的时候。贷方记银行存款。因为是用友软件,所以我搞不太清楚,我的营业收入和应交税费,应该记到借方。还是应该借到贷方红字。
为什么我再用银行卡进行存款的时候里面钱没有直接存进账户,只是出来了一个条子,上面有账号,提款机行号,请将此单放入信封,金额,交易方式:芯片卡,应用:借记 我不明白钱是在哪里,只是出来了一张条,而且我也不懂借记是什么
为什么这个业务我在用友u8上制单时最后一步出来的是现结制单而且贷方是银行存款呢?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
公司名称变更以后,银行也变更了但是银行承兑汇票在背书的时候还是显示以前的名称这个怎么回事有老师知道吗
老师,年报审计,1月11日盘点,存货数量扎到几号合适
你好老师总分机构可以做分公司的汇总纳税,分公司也可以独立报税,那做不做汇总纳税都可以吗
老师就是公司的运输的车加油的费用计入哪个科目,详细到二级科目
现在劳务,单位反向开票怎么开的啊,登录自然人税务局没找到公司的业务啊,用法人扫码登录吗?
年终发13薪怎么申报,和工资一起或者单独申报都可以是吗,明年个税汇算是不是还可以选择哪种方式划算是吗
发现9月份的账有加银行存款多做了0.04分钱 利息收入多做了 。 现在该怎么调整
老师 ,业务员报销差旅费含着垫付的招标费,出纳把钱一起打过去了,我这上账也要分开下管理费用?
老师就是我登录电子税务局我有好多的加油费的票我可以不做账吗?
那为什么答案是应收账款呢
应付账款
你好; 那是你一开始做账 是做 :借库存商品 ;进项税贷应付账款; 选择用银行汇票支付 :借应付账款 贷其他货币资金 ; 你们开银行汇票出去; 会先存保证金在银行去; 会先走; 借其他货币资金贷银行存款
所以我最后现结制单生成的凭证贷方是银行存款是对的是吗
你好 ; 是的; 最终是现结的话; 就是银行存款; 这个是对的
老师出现这样的情况还能修改吗
自查下 : 要查明具体原因,根据试算平衡表检查是哪个科目的余额填错了,将错误查明改正,资产负债表就会平了。还有一种情况是,要先填利润表,有可能是利润分配的数据填错,造成资产负债表不平。只要仔细查明原因和试算平衡表是平衡的,就可以解决资产负债表不平的问题。 固定资产对账不平衡的检查步骤: 1、首先检查是否已进行期末结转,累计折旧值包含当月的折旧额,如果没有进行期末结转,计提折旧凭证还未生成,科目余额表里的累计折旧正好少一个月的折旧额。 2、其次检查固定资产里设置的折旧科目是否已明细到最末级。如未明细到最末级,期末结转生成的计提折旧凭证会出现红框,该凭证无法保存。 3、检查是否是原值不平衡。若为原值不平衡,则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况。 4、检查是否是累计折旧不平衡。若为累计折旧不平衡,一般为初始建账日期,科目期初录入的累计折旧值与卡片录入的累计折旧值不等,此时需检查是否是期初累计折旧额录错。
好像是固定原始卡片的折旧值录错了,但已经生成凭证并审核记账了
你好; 那你卡片建立错误; 去看看你系统是否可以改
老师,这里我是重新做了折旧调整,也重新生成凭证审核记账了怎么还是不可以呢
你好; 你去检查下;本月折旧了没有; 看提示有可能没有折旧或者是折旧的数据不对导致的; 去检查下