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公司收到税局退的出口退税款58000元,怎么写会计分录呢?

2022-12-28 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 09:58

你好 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税

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快账用户3721 追问 2022-12-28 10:02

一直挂其他应收款么?后期不入营业外收入么?

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齐红老师 解答 2022-12-28 10:09

你好   免抵退税不予免征和抵扣税额: 借:主营业务成本(或其他业务成本等) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 应退税额: 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 免抵税额: 借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 收到退税款时都一样: 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税

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快账用户3721 追问 2022-12-28 10:16

收到!那老师 我收到商品的进项发票 分录这样写对不? 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款

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快账用户3721 追问 2022-12-28 10:19

然后再写我转出进项税额写 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)

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齐红老师 解答 2022-12-28 10:20

是的,这样处理是对的。

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快账用户3721 追问 2022-12-28 10:22

再写应退税额 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 最后收款了直接写 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 这样处理对不 可以不跟老师你告诉我的分录一样可以的嘛?

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齐红老师 解答 2022-12-28 10:28

你的这样写也可以的。

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快账用户3721 追问 2022-12-28 10:30

好的谢谢 只是我的应交税费-应交增值税(出口退税)期末有余额 有影响么 年末的时候要怎么调平么?

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齐红老师 解答 2022-12-28 10:38

计提出口退税后,,月末最好把出口退税期末余额结转。 如:借:应交税费-应交增值税-出口退税          贷:应交税费-应交增值税-进项税额

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你好 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税
2022-12-28
借其他应收款贷应交税费、出口退税, 借银行存款贷其他应收款
2022-11-08
借:应收账款(或银行存款等,根据收款方式确定) 贷:主营业务收入——出口销售收入 应交税费——应交增值税(销项税额) (注:出口货物一般享受免抵退税政策,此处销项税额可能为零或根据实际情况处理) 结转成本 在确认销售收入后,外贸企业需要结转相应的销售成本,会计分录: 借:主营业务成本 贷:库存商品 计算应收出口退税额 货物出口后,外贸企业需要根据退税率计算应收出口退税额,会计分录: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) (注意:在某些情况下,如果存在征退税差额,还需要将差额部分计入主营业务成本,如:“借:主营业务成本(征退税差额)”,但此部分未直接体现在原始问题中,故仅作为额外信息提供。) .收到出口退税款 当外贸企业实际收到出口退税款时,会计分录: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税)
2024-12-20
你好!麻烦你稍等一下
2023-05-14
1.计提 借 其他应收款-出口退税 贷 应交税费-应交增值税(出口退税);2.收到款 借 银行存款 贷 其他应收款-出口退税
2021-10-24
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