你好 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税
老师,收到税局退的出口退税款,怎么做会计分录啊?
公司收到税局退的出口退税款58000元,怎么写会计分录呢?
收到出口退税的税款怎么做会计分录
外贸出口公司,出口退税的会计分录怎么做。出口退税的金额是进项税额,怎么做会计分录呢
老师公司收到出口退税款,生产企业出口货物会计分录怎么写?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
一直挂其他应收款么?后期不入营业外收入么?
你好 免抵退税不予免征和抵扣税额: 借:主营业务成本(或其他业务成本等) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 应退税额: 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 免抵税额: 借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 收到退税款时都一样: 借:银行存款 贷:其他应收款--出口退税
收到!那老师 我收到商品的进项发票 分录这样写对不? 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
然后再写我转出进项税额写 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
是的,这样处理是对的。
再写应退税额 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 最后收款了直接写 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 这样处理对不 可以不跟老师你告诉我的分录一样可以的嘛?
你的这样写也可以的。
好的谢谢 只是我的应交税费-应交增值税(出口退税)期末有余额 有影响么 年末的时候要怎么调平么?
计提出口退税后,,月末最好把出口退税期末余额结转。 如:借:应交税费-应交增值税-出口退税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额