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老师,我想请教个问题,我们公司现在收入187W,成本费用只有33W,以前年度亏损20W没其他扣除,这一年应纳税所得额就是187-33-20=134W是不,如果按这个的话小微企业交的所得税是134*0.1还是134*0.05,只有应纳税所得额小于100万才是按0.025交所得税哇,我是不是只有增加134-100=34W的成本票才可以按2.5%交企业所得税

2022-12-28 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-28 10:03

对的是的,应纳税所得额是,这些的 缴纳的企业所得税等于100万乘以2.5%加上34万乘以5%。

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快账用户8382 追问 2022-12-28 10:06

如果现在超过100W,我只有增加成本发票来增加成本少交税是不,不能用下个月的成本票吧,只能用这一年的票吧

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齐红老师 解答 2022-12-28 10:06

对的,是的,次年汇算清缴之前,发票到了都可以。前提是得符合2022年的成本费用才行。

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对的是的,应纳税所得额是,这些的 缴纳的企业所得税等于100万乘以2.5%加上34万乘以5%。
2022-12-28
第一个不可以的,调增之后超过了300万,不属于小型微利企业 第二个按照优惠之后的 第三个是弥补亏损之后的 第四个这个是正确的。
2022-11-28
你好;  1.  是的; 到时次年汇算 多缴纳的申请退税即可‘’按月计提; 按季度申报后缴纳 做分录    
2023-02-27
你好1;      是的; 如果当年累计 3个条件满足就可以符合小微的 ; 跨年了 就 重新来算的; 关键是看你是否超过标准; 注意资产总额;人数和 年应纳税所得额 来判断的  
2022-11-01
 你好 ;     你账上做固定资产; 按月折旧 ;  账上做固定资产清理 ; 只是税务上之前是一次性税前扣除 企业所得税而已   
2022-09-27
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